Hlavní navigace

Nevyfakturovaný stav. mat. na konci roku

  • (neregistrovaný) 86.49.37.---

    11. 11. 2006 12:03

    Účtuji malé s.r.o., které se zabývá stavební výrobou.
    Přemýšlím teď, jak to mám udělat na konci roku.
    K 31.12. budou mít několik nedokončených akcí, na které spotřebovali nějaký stavební materiál, ale tyto akce nebudou do konce tohoto roku vyfakturované.
    Co mám udělat s tímto materiálem? Čtu si tady účetní standardy a nejsem z toho moudrá, protože jsem stavební firmu ještě neúčtovala.
    Musím tento materiál účtovat jako aktivaci na účet 62 nebo stačí o něm účtovat jako zásobách na skladě k 31.12.?
    Daňově to vyjde na stejno.
    A možná také budou nějaké služby - subdodávky, ty také přeúčtovat do výnosů?
    Prosím o navedení, jak postupovat, já si to pak už dostuduji:-))

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 11. 11. 2006 12:16

      oto (neregistrovaný) 89.31.40.---

      Re: Nevyfakturovaný stav. mat. na konci
      Chápu to správně, že se jedná o nevyfakturovanou dodávku materiálu? potom budete přeúčtovávat na dohadné účty

    • 11. 11. 2006 12:37

      Jarka B. (neregistrovaný) 86.49.37.---

      Re: Nevyfakturovaný stav. mat. na konci
      ************
      To je právě ten problém, že si nejsem jistá, o co se jedná.
      Po ukončení akce nebudou fakturovat dodávku materálu, ale službu - dokončovací stavební práce nebo instalatérské práce.
      Hodnotu toho spotřebovaného materiálu na jednotlivé akce znám, tak jsem o dohadných účtech vůbec neuvažovala.

    • 11. 11. 2006 12:46

      oto (neregistrovaný) 89.31.40.---

      Re: Nevyfakturovaný stav. mat. na konci
      Spotřebovali jste materiál, který máte vyfakturovaný? tak je je ok. to nebudou dohady. A o které účtování vám tedy jde? o nakupovanou službu? Jestli se ta nakupovaná služba vztahuje ke dvěma obdobím, tak bych zaúčtoval podíl za letošek do nákladů a ve prospěch příjmů příštích období. Nevím jestli odpovídám na to na co jste se ptala :-)

    • 11. 11. 2006 15:14

      Aňa (neregistrovaný) 213.29.55.---

      Re: Nevyfakturovaný stav. mat. na konci
      ***
      Já bych celou částku, co máte v 5.. (materiál, externí služby, event.mzdy) zaúčtovala jako nedokončenou výrobu k 31.12. 121/611 a tento zápis bych zrušila k 1.1. násled.roku (611/121), nebo až dojde k fakturaci.
      Tímto přeúčtováním vlastně vyrušíte, co jste měli v nákladech tento rok neoprávněně, jelikož akce bude dokončena až příští rok- časová souvislost.
      Myslím, že je to ale lepší k 1.1.

    • 12. 11. 2006 10:05

      Jarka B. (neregistrovaný) 86.49.37.---

      Re: Nevyfakturovaný stav. mat. na konci
      >>>>>
      >>>>>Přemýšlím teď, jak to mám udělat na konci roku.
      >>>>>K 31.12. budou mít několik nedokončených akcí, na
      >>>>>které spotřebovali nějaký stavební materiál, ale tyto
      >>>>>akce
      >>>>>nebudou do konce tohoto roku vyfakturované.
      >>>>>Co mám udělat s tímto materiálem? Čtu si tady účetní
      >>>>>standardy a nejsem z toho moudrá, protože jsem
      >>>>>stavební
      >>>>>firmu ještě neúčtovala.
      >>>>>Musím tento materiál účtovat jako aktivaci na účet 62
      >>>>>nebo stačí o něm účtovat jako zásobách na skladě k
      >>>>>31.12.?
      >>>>>Daňově to vyjde na stejno.
      >>>>>A možná také budou nějaké služby - subdodávky, ty
      >>>>>také
      >>>>>přeúčtovat do výnosů?
      >>>>>Prosím o navedení, jak postupovat, já si to pak už
      >>>>>dostuduji:-))
      >>>>
      >>>>Chápu to správně, že se jedná o nevyfakturovanou
      >>>>dodávku materiálu? potom budete přeúčtovávat na
      >>>>dohadné
      >>>>účty
      >>>************
      >>>To je právě ten problém, že si nejsem jistá, o co se
      >>>jedná.
      >>>Po ukončení akce nebudou fakturovat dodávku
      >>>materálu,
      >>>ale službu - dokončovací stavební práce nebo
      >>>instalatérské práce.
      >>>Hodnotu toho spotřebovaného materiálu na jednotlivé
      >>>akce znám, tak jsem o dohadných účtech vůbec
      >>>neuvažovala.

      >***
      >Já bych celou částku, co máte v 5.. (materiál, externí
      >služby, event.mzdy) zaúčtovala jako nedokončenou
      >výrobu k 31.12. 121/611 a tento zápis bych zrušila k 1.1.
      >násled.roku (611/121), nebo až dojde k fakturaci.
      >Tímto přeúčtováním vlastně vyrušíte, co jste měli v
      >nákladech tento rok neoprávněně, jelikož akce bude
      >dokončena až příští rok- časová souvislost.
      >Myslím, že je to ale lepší k 1.1.
      *****
      Paní Aňo, moc děkuji.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).