Vlákno názorů k dotazu Storno faktury od Docent - Re: storno faktury Pokud došlo ke zrušení zdanitelného plnění,...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 30. 11. 2006 12:46

    Docent (neregistrovaný)

    Re: storno faktury
    Pokud došlo ke zrušení zdanitelného plnění, pak podle § 42 ZDPH vystavíte daňový dobropis, přičemž
    "Oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním, které se považuje za uskutečněné
    a) ve zdaňovacím období, ve kterém byl daňový dobropis doručen plátci, pro kterého se uskutečnilo zdanitelné plnění, pokud jde o opravu výše daně podle odstavce 1 písm. a), b) a c) ....."
    Ve vašem případě jde tedy pravděpodobně o ten případ a), tedy "a) při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění"

  • 30. 11. 2006 12:54

    Ivana2 (neregistrovaný)

    Re: storno faktury
    >>Dobrý den,
    >>i když jsem se snažila odpověď najít ve starších
    >>otázkách a odpovědích, raději bych si vše chtěla
    >>ještě
    >>ověřit.
    >>Faktura byla vystavena ve 3Q/06 - DPH odvedeno.
    >>Služba
    >>ale nebyla provedena a ani odběratel fakturu
    >>nepřevzal, potřebuji tedy tuto fakturu stornovat.
    >>Pochopila
    >>jsem správně, že musím storno udělat ve 3Q/06 a tedy
    >>podat dodatečné přiznání?
    >>Děkuji.
    >>Ivana
    >
    >Pokud došlo ke zrušení zdanitelného plnění, pak podle
    >§ 42 ZDPH vystavíte daňový dobropis, přičemž
    >"Oprava základu daně a výše daně je samostatným
    >zdanitelným plněním, které se považuje za uskutečněné
    >a) ve zdaňovacím období, ve kterém byl daňový dobropis
    >doručen plátci, pro kterého se uskutečnilo zdanitelné
    >plnění, pokud jde o opravu výše daně podle odstavce 1
    >písm. a), b) a c) ....."
    >Ve vašem případě jde tedy pravděpodobně o ten případ
    >a), tedy "a) při zrušení nebo vrácení celého nebo části
    >zdanitelného plnění"

    Jste děsně hodnej, že reagujete na můj dotaz, ale mohl byste mi to přeříkat nějak polopatě...:-) Dádám dodatečný nebo nedávám?
    Dík moc! Ivana
    >

  • 30. 11. 2006 20:34

    Zdena (neregistrovaný)

    Re: storno faktury
    Buď uděláte dobropis, který prokazatelně doručíte druhé straně - pak nemusíte dělat dodatečné přiznání, protože oprava základu daně a DPH bude provedena ke dni doručení dobropisu např. ve 4.Q.. Nebo fakturu stornujete, storno ale musíte udělat do 3.čtvrtletí, které tím zpětně změníte a měla byste proto podat dodatečné přiznání.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).