Re: Prosím p. AŇU a všechny 3. země
**
Neměla jsem tento případ, ale narazila jsem na to kdesi, že Vy sice budete fakturovat celé jako montáž do 3. země bez DPH (s tím, že si ale musíte zjistit, jestli nemáte povinnost k DPH v Rusku...), ale musíte vystavit JSD na hodnotu technologie, protože zboží vyvážíte. Náklady na Vámi uváděné cestovné, atd. bych fakturovala jako vícenáklady k montáži, pokud již vlastní fakturace proběhla.
CZ firma, která Vám bude fakturovat vlastní montáž, bych podle §7/3.. fakturovala bez DPH - místo plnění je taktéž ve 3. zemi.
Ale nejsem si na 100% jistá, snad se někdo připojí.
***
Re: Prosím p. AŇU a všechny 3. země
OK - místo plnění dle § 7/3 ZDPH v Rusku. Pokud dodáváte přímo ruskému plátci, nevzniká vám povinnost k ruské dani. Česká daň nepřichází v úvahu, v daňovém přiznání k DPH max. v řádku č. 510.
Pokud se týká přemístění technologie do Ruska, vyvezete na vývozní JSD s druhem obchodu - přemístění (i když někdo vyplňuje, někdo ne) - tento "vývoz" se neuvádí do daňového přiznání.
Možný problém by mohla způsobit fakturace mezi tuzemskými společnostmi ohledně zmiňovaných položek - je třeba důsledně vymezit co je poskytováno s ohledem na § 10 a 9 ZDPH.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.