Re: POHODA - Likvidace zálohových faktur
Já osobně si dám zálohovou do Přijatých zálohových,zaplatím a po zaplacení si Daňový doklad k přijaté platbě zaúčtuju přes interní doklad.Tam si uplatním DPH.Konečná faktura do Faktur,na položkách si odečtu zaplacenou zálohu a v Zálohových fakturách si ji odečtu bez vazby.Patricie
Re: POHODA - Likvidace zálohových faktur
Dělám to obdobně. Zálohovou do zálohových, daňový doklad do interních dokladů, kde uplatním DPH ze zálohy. Pak když přijde konečná faktura přes Záznam uplatním zálohovou fakturu. Nepřišel-li daň.doklad o přijaté záloze, odečtu zálohu v konečné faktuře celou bez zohlednění DPH, ale jestli daň.doklad přišel, je zapsán v interních dokladech a já odečtu zálohu daňovou. Aby ve výslednu bylo DPH správně odvedeno.
V opačném případě, při vydaných zálohových jde vystavi daň. doklad v agendě vydaných zál.faktur. Je to jednodušší, pže jsou vazby. U přijatých to nejde, takže VÚD není svázán a musí si to člověk ohlídat.
Snad jsem v tom neudělala guláš. Není lehké napsat něco jednoduše i když to sám ví, jak se to dělá, ale vysvětlit to druhému... :o) Lenka
Re: POHODA - Likvidace zálohových faktur
>>>>Jak lze zlikvidovat zálohové faktury v programu
>>>>POHODA. Mám je přijaté v zálohových a pak přijde
>>>>daňový
>>>>doklad, tak je přijmu ještě do normálních přijatých,
>>>>ale
>>>>platbou zlikviduji pouze jednu fakturu0. Tu druhou
>>>>pak
>>>>zlikviduji bez vazby. Jak to děláte vy?
>>>Já osobně si dám zálohovou do Přijatých
>>>zálohových,zaplatím a po zaplacení si Daňový doklad k
>>>přijaté platbě
>>>zaúčtuju přes interní doklad.Tam si uplatním
>>>DPH.Konečná faktura do Faktur,na položkách si odečtu
>>>zaplacenou
>>>zálohu a v Zálohových fakturách si ji odečtu bez
>>>vazby.Patricie
>>
>
>Mám podobný problém, mohla bych se zeptat, jak
>účtujete v případě že účtujete o daňovém dokladu v interních
>dokladech? A je povinnost dańový doklad na zaplacenou
>zálohu účtovat?
Účtuji následovně:
účet 314.1 zaplacené zálohy nedaňové
účet 314.2 zaplacené zálohy daňové
Přijde zálohová faktura
-zapsat do zálohových faktur...účtování Bez
-zaplatíme zál.fakturu.............221/314.1 (nedaň.zál.)
Přijde daňový doklad k zaplacené záloze
-vytvořit int.doklad...... 314.2*/314.1 a 343*/314.1
Přijde konečná faktura
-zapsat do přijatých faktur... 5xx/321 a 343/321
-odpočet zálohy daňové.... 321/314.2* a 321/343.2*
A jen jako doplnění, účtování nepříjde-li daň.doklad
-zapsat do přijatých faktur...5xx/321 a 343/321
-odpočet zálohy nedaňové...321/314.1
(interní doklad je zde vynechán)
Snad je to srozumitelné. Pěkný den. Lenka
Re: POHODA - Likvidace zálohových faktur
Lenko, děkuji moc, je to srozumitelné. Mám ještě doplňující dotaz... mohu vždy účtovat jako v případě, že mi nedojde daňový doklad a celkové DPH uplatnit až v konečně faktuře? Zdá se mi to celkově jednodušší a průhlednější... nebo je mojí povinností daňový doklad do účetnictví zavést? Díky moc Natálka
Re: POHODA - Likvidace zálohových faktur
Jestli je to vaše povinnost, to nevím. Vím, že je to jednodušší, ale zase si můžete uplatnit nárok na odpočet i když ještě nenastalo UZP. Ale logicky bych usoudila, že byste měla, pže firma na druhé straně ten daň.doklad vydala a tedy ho má v účetnictví i v přiznání k DPH. Zálohové platby jsou jen na zlost, ale chce si v tom najít systém. Já osobně si zálohové vedu zvlášť i v seznamu, do kterého eviduju, jestli byl daň.doklad nebo ne, abych se pak nespletla. Lenka
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.