Re: Rozvaha a výsledovka za 1.kvartál
Takže když budu mít zadané všechny výpisy z BÚ k 31.3., mzdy a faktrury jak vydané tak přijaté, tak mohu vytvořit rozvahu i výsledovku a bude to správně? A co odpisy? Ty se taky nejspíš dělají jen na konci roku ? A co mohu považovat za výjimečné případy? děkuji
Re: Rozvaha a výsledovka za 1.kvartál
Ano, je potřeba mít vše zaúčtované (banku, pokladnu, faktury, interní doklady např. zápočty, mzdy, leasingy) a pak můžete sestavit výkazy. Odpisy zaúčtujete jen pokud je skutečně účtujete měsíčně. Řada společností odpisy účtuje k 31.12. Pro plynulé rozpouštění nákladů je však vhodnější odpisy účtovat měsíčně (nejjednodušší je mít odpisy shodné s daňovými - tzn. že si spočítáte daňový odpis a 1/12 z něho budete každý měsíc dávat do nákladů).
Mimořádná inventura se dělá zpravidla dle potřeb účetní jednostky. Má většinou kontrolní charakter např. při odchodu hmotně odpovědné osoby, po mimořádných událostech (živelní pohroma, podezření z krádeže)
Re: Rozvaha a výsledovka za 1.kvartál
Doporučuju zeptat se banky, jak to chtějí - zeptejte se konkrétně i na ty odpisy a na sklady. Jeden klient má úvěr od Komerční banky, taky musí předkládat čtvrtletní výkazy - a od něj vysloveně chtějí výkazy včetně odpisů a skladů (taky máme B). Připadá mi to logické, protože jinak ty výkazy mají nízkou vypovídací schopnost.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.