Vlákno názorů k dotazu Výroba od Jaromír - Re: Výroba Nenapsala jste, jestli účtujete způsobem A nebo...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 22. 11. 2007 8:13

    Jaromír (neregistrovaný)

    Re: Výroba
    Nenapsala jste, jestli účtujete způsobem A nebo B, budu pro ulehčení (moje :-)) předpokládat B. No buď je ten váš "výrobní cyklus" tak krátký, že nemá ani cenu účtovat o jednotlivých stupních, a nebo budete účtovat o nedokončené výrobě, polotovarech vlastní výroby a hotových výrobcích. Já bych se osobně přikláněl k první variantě, tedy jednotlivé vznikající náklady bych účtoval přímo do spotřeby na příslušné nákladové účty a pak bych rovnou naúčtoval podle stavu skladu "hotové výrobky" v patřičném ocenění, tedy součtu všech příslušných nákladů 123/613.

  • 22. 11. 2007 8:30

    j (neregistrovaný)

    Re: Výroba
    Můžu se zeptat jak potom účtuju prodej výrobku nebo zakázky? Děkuji.

    >>Dobrý den,
    >>
    >>od srpna účtuji v podvojném účetnictví. Do té doby to
    >>byla jen daňová evidence. Naše firma se mimo jiné
    >>zabývá velkoplošným tiskem. Př. Nakoupíme materiál,
    >>inkoust k potisku. Stroj nám vytiskne např. banner,
    >>který
    >>pak jde k dalšímu opracování - dodáme ho na laminaci
    >>jiné firmě, pak si přivezeme zpět a upevníme po
    >>obvodu
    >>očka. Jak správně toto všechno mám účtovat? Nebo
    >>stejný
    >>například: vytiskneme samolepku, opět laminace, ale
    >>pokud samolepu chce zákazník s obřezem, musíme
    >>olaminovanou samolepu dát zpět do stroje a ten
    >>samolepky
    >>obřeže. Poraďte mi prosím někdo.
    >>
    >>Předem moc děkuji.
    >
    >Nenapsala jste, jestli účtujete způsobem A nebo B,
    >budu pro ulehčení (moje :-)) předpokládat B. No buď je
    >ten váš "výrobní cyklus" tak krátký, že nemá ani cenu
    >účtovat o jednotlivých stupních, a nebo budete účtovat o
    >nedokončené výrobě, polotovarech vlastní výroby a
    >hotových výrobcích. Já bych se osobně přikláněl k první
    >variantě, tedy jednotlivé vznikající náklady bych
    >účtoval přímo do spotřeby na příslušné nákladové účty a pak
    >bych rovnou naúčtoval podle stavu skladu "hotové
    >výrobky" v patřičném ocenění, tedy součtu všech příslušných
    >nákladů 123/613.

  • 22. 11. 2007 10:09

    Jaromír (neregistrovaný)

    Re: Výroba
    No buď výrobky prodáváte rovnou, pak je možno účtovat vyskladnění na 613/123 a fakturu 311/601,343. nebo pokud prodáváte prostřednictví prodejen, tak převod výrobků do prodejny
    lze například:
    613/123 - vyskladnění výrobků
    132/621 - aktivace zboží vlastní výroby
    311/604,343 - prodej zboží
    504/132 - vyskladnění zboží z prodejny

  • 22. 11. 2007 10:56

    j (neregistrovaný)

    Re: Výroba
    Pane Jaromíre, prosím Vás a když tedy zhotovujeme výrobky, nebo provádíme zakázky vždy pro konkrétního odběratele nikoliv na sklad - účtujeme správně, když materiálnakoupíme na konkrétní zakázku, ten účtujeme přímo do nákladů a fakturu zákazníkovi vždy 311/601(602). Vedeme sklad B. díky

  • 22. 11. 2007 11:36

    Jaromír (neregistrovaný)

    Re: Výroba
    No to je otázka, jestli vám na tom skladě k 31.12. něco zbylo, nebo ne :-)). Pokud ano, tak to dobře není, páč jste si dali materiál do nákladů a přesto jste ho nespotřebovali, tedy jste snížili základ daně. Mluvím o variantě, kdy materiál jste nakoupili koncem roku a výrobek prodali až v roce následujícím.

  • 22. 11. 2007 11:41

    j (neregistrovaný)

    Re: Výroba
    Nezbylo.Vyrábíme tak abychom vše vyrobili a vyfakturovali do konce roku a zůstává nám pouze drobný režijní materiál.Letos pouze podepíšeme ještě SOD na zakázku, kterou budeme dělat až v příštím roce a příjmeme na ni zálohu. Materiál ale nan ni nakoupíme také až v lednu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).