Re: Dobropis v DE
Dobropis se chová jako faktura s mínusovým znaménkem. Takže stejně jako odvádíte DPH na základě faktury a nikoliv na základě příjmového dokladu až při úhradě, tak je taky dobropis dostatečným dokladem pro DPH. Výdajový doklad jste vystavovat v r. 2007 neměla, doufám, že to nebyla tak významná částka, aby to v DE ovlivnilo daň z příjmu.
Re: Dobropis v DE
Něco jsem si ještě pročetla a začínám to chápat.Měla jsem zaúčtovat dobropis s datem doručení a teprve v tom momentě bych to dostala do DPH. To jsem neudělala, v DPH jsem to neměla, tak jsem si podle nápovědy programu (špatně jsem ji pochopila) zaúčtovala pokladní doklad. A teď řeším, když jsem dobropis doručila v lednu a započítala ho už do prosince, to by mělo být DPH vlastně až v 1.Q 2008,že? Může po nás FÚ vymáhat nějaký úrok nebo penále??
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.