Re: Dph v PÚ
Na účtech 343/09 a 343/19 by měla být k poslednímu dni
>čtvrtletí nula a na účtě 343/30 to, co budete platit
>finančnímu úřadu, tedy rozdíl mezi výstupy a vstupy .
Rozumíme, ale v našem ekon.programu nejde, např. odvedené tržby za služby s DUZP červen odvedené fyzicky v červenci účtovat do června. Nemůžeme to změnit. To samé máme s nákupy za hotové. Právě u těchto dokladů je rozdíl, který si dokládáme tabulkou.
V našem případě bychom mohli převést rozdíl MD a D na účtech 343/09 a 343/19 ve výši dle přiznání (záznamní povinnosti) a to MD 343/30 a D 343/09,343/19 nebo obráceně (závazek či pohledávka vůči FÚ). Budeme však na 343/09 a 343/19 mít zůstatek o DPH z dokladů účtovaných v jiném období. Abychom měli 0, tak bychom museli int.dokladem do června doúčtovat tyto doklady na
ale přes kterou trojku?
Myslíte, že můžeme takto začít až od přiznání za III.Q, když předchozí období doložíme tabulkou, inventurou účtu 343/09 a 343/19 ??
Děkujeme moc.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.