Re: dohadné položky
jde o fakturaci administrativních služeb, ale částka se každý měsíc liší podle výši telefonů. měsíčně fakturuji zpětně za předchozí měsíc, myslím si tedy, že fakturace, která by měla proběhnout v lednu za měsíc prosinec by měla jít do dohadných položek, ale nejsem si jista, zda mám zaúčtovat i s dph. děkuji
Re: dohadné položky
já bych počkala až budu vědět výši telefonů - předpokládám , že do dph za 12/08 to budete vědět a pak bych vydala ještě v účtu roku 2008 fa a hned k 25.1.09 odvedla dph, do dohadů se účtuje bez dph, protože v tom okamžiku ještě jeho výše není známa.
>o co prosím konkrétně jde ?? o dph účtujete v
>>momentě
>>zdanitelného plnění
>>
>>dobrý den, prosím pokud budu ke konci roku účtovat
>>>dohadnou položku na 388/602, účtování je také s DPH,
>>>tak
>>>jako když fakturuji v průběhu roku? děkuji
>
>jde o fakturaci administrativních služeb, ale částka
>se každý měsíc liší podle výši telefonů. měsíčně
>fakturuji zpětně za předchozí měsíc, myslím si tedy, že
>fakturace, která by měla proběhnout v lednu za měsíc
>prosinec by měla jít do dohadných položek, ale nejsem si
>jista, zda mám zaúčtovat i s dph. děkuji
Re: dohadné položky
V průběhu roku na 602 účtujete přece základ daně. Tedy i dohadná položka se týká pouze základu daně. DPH odvádíte na základě DUZP a týká se rozvahových účtů.
Pokud nebudete vědět přesnou částku, použijete správně 388/602. Pokud ve chvíli účtování už přesnou částku znát budete, můžete zaúčtovat 385/602.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.