Re: nedokončená výroba na konci roku
Na konci roku si vyjedete onu zakázku, dle Vaší evidence.
Náklady , které na ni naběhly zaúčtujete 121/611 s 5 účty neděláte nic(pokud nedáváte na sklad). Mzdy můžete skutečné(evidované na zakázce) nebo dle kalkulace včetně odvodů. Materiál v cenách nákupních(ne prodejních, jak tady někdo píše). V novém roce při účtování nedokončené B o ni budete účtovat zas až na konci roku (ne při vyfakturování zakázky) a to 611/121 NV roku 2008 a 121/611 NV roku 2009.
Re: nedokončená výroba na konci roku
Vemete náklady na vydaný materiál,náklady na mzdy dle počtu odpracovaných hodin( můžete použít i kalkulovanou mzdu), případně cestovné nebo kooperace. Materiál za pořizovací ceny (výdejky za skladu) dle vašeho soupisu .Vyjde nějaká suma, tu zaúčtujete na121/611.
Re:děkuju Vám.
>>>>Instalatérská, máme soupis materiálu a počet hodin
>>>>prací.
>>>Vemete náklady na vydaný materiál,náklady na mzdy dle
>>>počtu odpracovaných hodin( můžete použít i
>>>kalkulovanou mzdu), případně cestovné nebo kooperace.
>>>Materiál za
>>>pořizovací ceny (výdejky za skladu) dle vašeho
>>>soupisu
>>>.Vyjde nějaká suma, tu zaúčtujete na121/611.
>>Děkuji mnohokrát, a ještě poslední dotaz výdejku
>>materiálu ze skladu zaúčtuju 501/112, že jo?
>ano
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.