Re: účetnictví stavební firmy
takže jestli to dobře chápu, tak koncem roku, dám dohromady ty nákladové položky, které budou vyfakturovány až v novém roce a ty pak uložím na sklad? a proúčtuji na 112? a až tu zakázku vyfakturuji v novém roce, tak proúčtuju 501/112? ještě jednou díky za trpělivost, ale myslím, že to již začínám chápat.
Re: účetnictví stavební firmy
tak už se do toho dostávám. v případě, že bude rozpracovaná zakázka na přelomu roku, spočítám ty náklady, které nejsou vyfakturované a budu v tom roce účtovat 121/611. Až v novém roce tuto zakázku vyfakturuji, tak tyto náklady proúčtuji v tom období 611/121? Opravdu všem moc děkuji
Re: účetnictví stavební firmy
Nene, pokud všechny nákladové položky budou na stavbě zpracovány, zůstanou zaúčtované tam, kde jsou a na sklad se nic neodvede. Na skladě v účetnictví musí být jen to, co tam fyzicky ve skladu leží.
Druhá věc je ta rozpracovanost. Pokud spotřebováváte materiál atd. během roku 2008, ale stavba bude dokončena v roce 2009, tudíž fakturu vydáte také v roce 2009, nedodržíte tím věcnou souvislost nákladů a výnosů. Takže během roku v pohodě účtujete do spotřeby (rozuměj do nákladů), na konci roku sečtete - nejlépe podle zakázek jak bylo uvedeno - veškeré spotřebované náklady zakázky, která se bude fakturovat v dalším roce, a do roku 2008 zaúčtujete 121/611. Těmi výnosy vlastně vynulujete vynaložené náklady.
Další rok rozpustíte 611/121 a vyfakturujete, takže náklady a výnosy budete mít ve stejném roce.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.