Re: Děkuju, už je mi to jasné
>>Ráda bych věděla, jak správně zaúčtovat fakturu na
>>přelomu roku.
>>Příklad: Přijatá faktura, vystavená 10.1.2009,
>>zdanitelné plnění 31.12.2008, přijali jsme ji
>>13.1.2009.
>>Zaúčtovala bych ji normálně do r. 2008 (5../321,
>>343/321),
>>v programu bych zadala podle dokladu vystavení 2009,
>>DUZP 2008.
>>Ve zdejších diskusích se pořád opakuje účtovat ve
>>smyslu přes účet 383 nebo 389. Já to nechápu. Nebo to
>>snad
>>platí pro faktury, které přijmu třeba později, třeba
>>až v únoru? I tak bych ji asi účtovala stejně (teď
>>nerozebírám DPH). Nějak se v tom motám. Díky za
>>vysvětlení.
>
>právě že všichni to rozebírají z toho důvodu DPH,
>které je v lednu, ale náklady patří do 08. Když je DUZP v
>prosinci, tak to v klidu dáte do neuzavřeného roku,
>ale jak je 09, musíte použít 383,389
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.