Díky,nebudu ji uvádět
>>Nová společnost(s.r.o.) v 1/2009 vystavila FV za
>>provedenou službu CZ odběrateli. V té době ještě
>>nebyla
>>plátcem DPH, proto FV s DPH 0% .Koncem února se
>>zaregistrovali jako čtvrtletní plátci DPH, pak už FV s
>>DPH. Má
>>se faktura vystavena bez DPH uvádět do přiznání DPH ?
>>a pokud ano,do jakého řádku? bude to jen do ř.50,nebo
>>jinam?vůbec si nevím rady.velice všem děkuji za rady
>Do přiznání se uvádí pouze DPH u faktur s DPH, nebo
>bez DPH jen do zahraničí anebo revers change.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.