Re: Zaúčtovanie zálohovej faktúry
Takže ak po zaplatení zálohy v máji mi príde"daňový zálohový doklad" s rozpisom DPH, mám ho účtovať len na 314/221 a po obdržaní daňového dokladu začiatkom júna, tento zaúčtovať na 518/314 a 343/314? Alebo môžem zálohový daňový doklad zaúčtovať priamo na 518/321 a 343/321 a ak áno, čo potom s daňovým dokladom, ktorý dostanem začiatkom júna? Ďakujem.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.