Přesně tak, souhlasím
>>Dobrý den,
>>
>>pokud mám zůstatek na 431 a musím ho přeúčtovat na
>>427
>>nebo 428 dle hospodaření spol., tuto transakci dělám
>>k
>>poslednímu rozvahovému dni účetního období nebo až ke
>>dni např. podání daňového přiznání, tj. až v
>>následujícím účetním období ??
>>Děkuji.
>
>tato transkace by se měla dělat dle rozhodnutí valné
>hromady u s.r.o., která by měla být nejpozději k
>30.6.2009. Myslím, že datum zaúčtování by se měl shodovat s
>datem rozhodnutí valné hromady
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.