Re: účtování komisního prodeje
Podle mého názoru provizi zaúčtujete do výnosů v momentě prodeje a totéž je DUZP u DPH. Nevím jaké časové rozlišení
máte na mysli, protože věci přijaté do komise neúčtujete na výsledkových účtech ani na rozvahových účtech - nejedná
se o váš majetek, ale někde v podrozvahové evidenci -
asi jako majetek přijatý do úschovy.
Re: účtování komisního prodeje
Takže bych mohla použít účet 648.. ?To znamená,že účtování bude takto...211/648 -provize 5%(základ daně)
211/343-daň19%
Prosím a co s těmi příjmovými lístky s celkovými cenami.To ofotit a přidat k příj.lístkům s provizí?Orginály asi předáme příspěv.organ.,která předměty poskytla.Nebo uvažuji špatně? Děkuji.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.