Vlákno názorů k dotazu Pokladna, zásoby od ip - Re: Pokladna, zásoby Pokud se jedná pouze o rozvahové...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 15. 9. 2009 12:38

    ip (neregistrovaný)

    Re: Pokladna, zásoby
    Pokud se jedná pouze o rozvahové účty, použila bych účet 315. Interním dokladem bych částky přeúčtovala tak, abych měla správné zůstatky účtů. Problém je u úhrady faktur, sklad , pokladna.

    Pro Vás by bylo určitě nejlepší projít doklady, zjistit co účetní firma neudělala, určitě tam půjde o sklady a možná úhrady faktur, když Vám jinak HV sedí a tyto doklady dodělat v roce 2009. S tím, že co Vám půjde na náklad dávat nedańově a co na výnos, dávat daňově. Pokud jste si neodepsaly sklad do nákladů v roce 2008, je to Váš problém, tím jste vykázali větší zisky než měly být. Ale tím by Vám HV neměl odpovídat?!

    Abych Vám skutečně mohla poradit co s tím, je lepší vědět, konkrétní případy, které účetní firma neudělala.

    já jsem něco podobného převzala také u nás, ale mě nezaúčtované věci výrazně ovlivňovali HV, takže jsem udělala tzv. rekonstrukci účetnictví. Opravy udělala ve správném roce a podala dodatečnou DPP včetně všech příloh.

  • 15. 9. 2009 13:39

    pch* (neregistrovaný)

    Re: Pokladna, zásoby
    >>Dobrý den,v 2008 jsem převzala účto po účetní firmě v
    >>hrozném stavu.Dala jsem ho dohromady a účtovala v
    >>2008, na konci roku jsem se dohodli, že daň.poradkyně
    >>této účetní firmy udělá DPPO za 2008.Zaslala jsem všechny
    >>podklady ke zpracování, kde jsem měla i konečné stavy
    >>účtů.Účetní firma se tím nijak nezabývala a sestavila
    >>si své konečné stavy účtů, navýšila zásoby,já je ve
    >>svém konečném stavu měla na 0.-,s pokladnou si také
    >>pohráli a nesouhlasí. Rozvaha je prostě jiná než jsem
    >>jim zaslala, pouze 4xx účty zůstali a HV také stejný.Chci
    >>se zeptat, zda mohu pokladnu a zásoby v 2009 nějak
    >>opravit. Jdou zásoby ze 132 odepsat nedaňově?a
    >>pokladna nějak snížit?Výsledovka je správně.

    Pokud se jedná pouze o rozvahové účty, použila bych
    >účet 315. Interním dokladem bych částky přeúčtovala tak,
    >abych měla správné zůstatky účtů. Problém je u úhrady
    >faktur, sklad , pokladna.Pro Vás by bylo určitě nejlepší projít doklady,zjistit co účetní firma neudělala, určitě tam půjde o sklady
    >a možná úhrady faktur, když Vám jinak HV sedí a tyto
    >doklady dodělat v roce 2009. S tím, že co Vám půjde na
    >náklad dávat nedańově a co na výnos, dávat daňově.
    >Pokud jste si neodepsaly sklad do nákladů v roce 2008,
    >je to Váš problém, tím jste vykázali větší zisky než
    >měly být. Ale tím by Vám HV neměl odpovídat?!
    >Abych Vám skutečně mohla poradit co s tím, je lepší
    >vědět, konkrétní případy, které účetní firma neudělala.
    já jsem něco podobného převzala také u nás, ale mě
    >nezaúčtované věci výrazně ovlivňovali HV, takže jsem
    >udělala tzv. rekonstrukci účetnictví. Opravy udělala ve
    >správném roce a podala dodatečnou DPP včetně všech
    >příloh.
    Děkuji za odpověď,už jsem nedoufala :-). Nejde mi vložit dlouhá zpráva(neumím to) píše mi to překročení znaků. Můžete se mi prosím ozvat na mail? děkuji

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).