Re: Přeúčtování
>>Potřebuji radu zkušenějších, za kterou moc děkuji.
>>Nakoupili jsme váhu 30000,00 + 19% DPH a zaplatili.
>>S firmou, která momentálně nemá moc financí kvůli
>>jejímu rozpočtu jsme se dohodli, že váhu zaplatíme a
>>v
>>příštím roce jim ji přefakturujeme. (nevadí jim, že
>>zaplatí víc kvůli změne DPH)
>>Zaúčtuji v tomto roce: faktura za váhu 315 -
>>30000,--
>>
>>
>> 343- 19%
>>
>>nebo mám dát do nákladů?
>>
>>V příštím roce
>>311/315(602)? 30000,-
>>
>>
>> 311/343 20%
>>
>>No prostě nevím jestli přes 315 nebo výnosy a
>>náklady?
>
>Já bých zaúčtovala na 501 AE (drobný majetek),
>343/321
>a při prodeji 311/641 AE (prodej drob.maj.), 343
>zaevidovat do drobného maj.
Já bych vzhledem k účtování 501 spotřeba materiálu účtovala jeho prodej spíš na 642
V každém případě se mi ten postup nezdá úplně ideální, tak jak jste to popsala...vy jste jen nakoupili majetek....pro jinou firmu. Sami jako podnik tento majetek nebudete využívat, takže i samotné zařazení majetku do užívání....prostě neodpovídá skutečnosti. Pakliže budete tvrdit, že jste tento majetek koupili pro sebe a využívali jste ho pouze třeba jeden měsíc...tak pak bych to takto udělala....jen když si to představím úplně v realitě....nevím kdo by ode mě koupil měsíc či dva starou věc za úplně stejnou cenu....aby to pak nevypadalo, že jste chtěli záměrně snížit HV nákupem...sice další rok byste to dali do výnosů....takže pakliže přiznáte přesný důvod nákupu....možná by to chtělo časové rozlišení (příjmy příštího období) Ale skutečně je to jen můj subj. názor....
>
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.