Re: Vystavená faktura 2010
Já to řeším tak, že zaúčtuji v roce 2009 do interních dokladů náklad i DPH př. 518/383 343/383 přiložím kopii faktury.
v roce 2010 dle dne vystaveni (přijetí) účtuji 383/321.
úhradu normálně 321/221
tak mám i DPH i náklad ve správném období. Ale pokud by měl někdo s kolegů účetních jiný názor, prosím napište.
Re: Vystavená faktura 2010
>>Dobrý den,
>>mám hloupý dotaz, ale musim se zeptat.
>>Když vystavim fakturu s DUZP prosinec 2009, ale datem
>>vystavení leden 2010, pak do DPH mi jde v prosinci
>>2009, ale zaúčtovat ji musím už do nového účetního
>>období?
>
>Já to řeším tak, že zaúčtuji v roce 2009 do interních
>dokladů náklad i DPH př. 518/383 343/383 přiložím
>kopii faktury.
>v roce 2010 dle dne vystaveni (přijetí) účtuji
>383/321.
>úhradu normálně 321/221
>tak mám i DPH i náklad ve správném období. Ale pokud
>by měl někdo s kolegů účetních jiný názor, prosím
>napište.
1) Pokud je DUZP u FAV v roce 2009, musí být jak odvod DPH, tak tržba v roce 2009, takže 311/60x, 343
2) Pokud přijde FAP v lednu s DUZP 2009 (a mám hotové přiznání k DPH za 12/2009), pak účtuji do nákladů 2009 (5xx/383) interním dokladem a v lednu 2010 fakturu na 383, 343/321 - uplatním odpočet v lednu 2010, v mém softwaru dám DUZP 1/2010.
Při postupu, který popisujete (v roce 2009 do interních
>dokladů náklad i DPH př. 518/383 343/383) Vám nemůže sedět zůstatek DPH v účetnictví a částka na podaném přiznání k DPH.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.