Re:prosím, všimněte si-náklady stravenky
>Sím, na začátku měsíce prosince zaúčtuju výdej
>stravenek zaměstnancům 527/213 a 335/213. A mám tudíž v
>nákladech za prosinec stravenky i za dny dovolené, na nichž
>není nárok. V průběhu roku to neřeším, další měsíc
>bude na 527 o to míň. Ale na konci roku?
>Necháváte to tam nebo uděláte předpis a snížíte 527?
>Děkuji.
Re:prosím, všimněte si-náklady stravenky
Děkuju moc a teď jsem vymyslela ještě lepší způsob účtování.
Výdej stravenek na začátku měsíce celá výše 335/213, zaplacení ve mzdách -část stravenek, kterou hradí zaměstnanci 331/335, na konci měsíce podle nároku zaúčtovat část, kterou platí zaměstnavatel 527/335. A na konci měsíce mně na 335 zůstane část stravenek, na které neměli zaměstnanci nárok - ale jen ta část, kterou měl platit zaměstnavatel. Může být? Takže 213 bude přesně podle vydaných faktur a bude mít zůstatek na pohledávkách za zaměstnanci. A buď mně to vrátí-nebo zaplatí-nebo jim to strhnu příští měsíc z nových stravenek.
Myslím, že je to logické, protože opravdu ty stravenky mají zaměstnanci.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.