Re: Souhrnné hlášení-poskytnutá služba
>>>>>Prosím, prosím. Plátce DPH registrovaný k dani v ČR.
>>>>>Dostává provizi od franc.firmy v Eur. Na faktuře se
>>>>>píše - franc.DPH bude vyúčtována a zaplacená
>>>>>příjemcem
>>>>>služby (příjemce služby je ta franc.firma) v souladu
>>>>>s
>>>>>článkem 259 6 francouzského zákona o daních z příjmu
>>>>>a
>>>>>v souladu s paragrafem 9(1) českého zákona 235/2004
>>>>>o
>>>>>DPH. Dostává provizi za služby, které vykonává na
>>>>>území ČR. Je povinen podávat souhrnné hlášení?
>>>>
>>>>domnívám se , že povinnost podávat SH má pouze ten,
>>>>kdo
>>>>fakturuje služby na základě § 9/1
>>>V par.10 se píše o vyjímkách. Tak nevím, jestli se i
>>>toto na to vztahuje. Jedná se o provizi za
>>>proškolování
>>>nových lidiček - obchodních zástupců..Tak co myslíte?
>>>Jsem z toho už jelen :-(
>>Jejda, omlouvám se, byl tam napsán paragraf 9. Nevím,
>>kde jsem vzala tu 10. TAkže to na souhrnné hlášení
>>vypadá, že?
>
>No právě, ta desítka § mě zmátla, jestli je tam § 9,
>tak si myslím, že povinnost souhrnného hlášení vzniká
To bude mít klientka radost.. musí si zřídit datovou schránku.. Já to za ní nemohu udělat.. tak děkuji.. myslela jsem si, že jí to ulehčím, ale bohužel.. Díky moc
>.
Re: Souhrnné hlášení-poskytnutá služba
Mohu na Vás mít ještě otázku? Určo to budete vědět. Týká se tzv. samozdanění. Přijatá faktura za službu, nebo zboží. Uvedeno na faktruře bez DPH, pod ní dopsáno...Nejedná se o zdan.plnění. Daň.doklad vystavuje XYZ (vymyšlený název firmy) Itálie. Týká se to samozdanění? Mám uvést u zboží do řádků 3 a 44 + - ? Díky a také přeji hezký večer! Anka
Re: Souhrnné hlášení-poskytnutá služba
>>>>>>>>Prosím, prosím. Plátce DPH registrovaný k dani v ČR.
par.10 se píše o vyjímkách. Tak nevím, jestli se i
>>>>>>toto na to vztahuje. Jedná se o provizi za
>>>>>>proškolování
>>>>>>nových lidiček - obchodních zástupců..Tak co myslíte?
>>>>>>Jsem z toho už jelen :-(
>>>>>Jejda, omlouvám se, byl tam napsán paragraf 9. Nevím,
>>>>>kde jsem vzala tu 10. TAkže to na souhrnné hlášení
>>>>>vypadá, že?
>>>>
>>>>No právě, ta desítka § mě zmátla, jestli je tam § 9,
>>>>tak si myslím, že povinnost souhrnného hlášení
>>>>vzniká
>>>
>>>To bude mít klientka radost.. musí si zřídit datovou
>>>schránku.. Já to za ní nemohu udělat.. tak děkuji..
>>>myslela jsem si, že jí to ulehčím, ale bohužel.. Díky
>>>moc
>>>>.
>>
>>nemáte zač děkovat, jen diskutujeme a snad jsme se
>>dobrali
>>ke zdárnému řešení. datová schránka asi bude potřeba.
>>hezký večer.
>
>Mohu na Vás mít ještě otázku? Určo to budete vědět.
>Týká se tzv. samozdanění. Přijatá faktura za službu,
>nebo zboží. Uvedeno na faktruře bez DPH, pod ní
>dopsáno...Nejedná se o zdan.plnění. Daň.doklad vystavuje XYZ
>(vymyšlený název firmy) Itálie. Týká se to samozdanění?
>Mám uvést u zboží do řádků 3 a 44 + - ? Díky a také
>přeji hezký večer! Anka
Domnívám se, že pokud se jedná o pořízení zboží nebo služby z EU,
pro ně to není "zdanitelné plnění", proto dodávají plátcům bez daně. u nás zdanitelné plnění vznká , proto máme povinnost daň odvést a zároveň , pokud máme řádný doklad, tak uplatnit i odpočet.
samozřejmě taky záleží u služeb o jaký konkretní druh se jedná, tam se místa plnění mohou měnit dle § 10.
jinak běžně děláme samozdanění u faktury od plátce z EU za zboží ř. 3 a 44, služby tuším 5 a 44
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.