Re: Špatná částka na faktuře za březen
udělala bych buď dodatečné přiznání za březen, kde bych všechno srovnala, to by bylo asi nejschůdnější řešení - nebo
dodatečné za březen, kde bych vrátila chybně nárokované DPH
a fakturu správně zaúčtovala v květnu a v květnu nárokovala DPH
Re: Špatná částka na faktuře za březen
>>Dobrý den, potřebovala bych se zeptat, jestli nemáte
>>zkušenosti se špatně zapsanou přijatou fakturou. V
>>březnu mi přišla fa na částku cca 48 000,- asi jsem
>>se
>>špatně dívala a zaúčtovala jsem pouze 400,-. Nyní jsem
>>si
>>toho všimla a nenapadá mě nic jiného než zaúčtovat
>>jakoby novou přijatou fakturu se stejným VS a
>>dopočítat
>>zbytek částky a zdaňovací období uvést květen, kvůli
>>daňovému přiznání. Nevím jestli je to možné udělat
>>takhle, ale beru to tak, jako by mi v květnu přišla fa
>>za
>>leden.
>>Děkuji za odpověď!
udělala bych to také tak.
>udělala bych buď dodatečné přiznání za březen, kde
>bych všechno srovnala, to by bylo asi nejschůdnější
>řešení - nebo
>dodatečné za březen, kde bych vrátila chybně
>nárokované DPH
>a fakturu správně zaúčtovala v květnu a v květnu
>nárokovala DPH
Re: Špatná částka na faktuře za březen
záleží co Vám umožňuje software, např.software,ktery pouzivam,tak mi umoznuje provest opravu v evidenci a zauctovani faktury za brezen a zbytek DPH uplatnit v kvetnu, protoze a by mi souhlasila i celkova castka
dodatečné nedělejte,ale uplatněte rozdíl v přiznani za květen
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.