Re: chybné VAT v souhrnném hlášení
asi bych podala následné souhrnné hlášení , na snížení zřejmě ř. 20 a pak také storno a novou fakturu s daní ven, nebo vrubopis na dodatečné zatížení, pak buď dodatečné nebo opravné (jak vychází časově po podání
řádného) na odvod dph do ř. 1 - prodej neplátci do eu
Re: chybné VAT v souhrnném hlášení
>>>Dobrý den,
>>>
>>>měla bych zoufalý dotaz. Teď mi volala paní z fú, že
>>>jedno z čísel VAT na souhrnném hlášení je neplatné.
>>>Kontaktovala jsem odběratele a zjistila, že nám do
>>>formuláře pro vystavení faktury uvedli do kolonky pro
>>>VAT
>>>chybně svoje DIČ - nejsou plátci dph.
>>>Může mi někdo poradit, jak nyní postupovat? Musím
>>>podat následné souhrnné hlášení a opravné daňové
>>>přiznání.
>>>A jak to vyřešit fakturačně - opravu dph provést na
>>>stávající faktuře, pouze doplnit dph nebo to řešit
>>>vrubopisem?
>>>
>>>moc dekuji
>>
>>asi bych podala následné souhrnné hlášení , na
>>snížení
>>zřejmě ř. 20 a pak také storno a novou fakturu s
>>daní
>>ven, nebo vrubopis na dodatečné zatížení, pak buď
>>dodatečné nebo opravné (jak vychází časově po podání
>>řádného) na odvod dph do ř. 1 - prodej neplátci do eu
>
>děkuji. Jedná se o fakturu z dubna - souhrnné hlášení
>za 2.Q - pokud ji stornuji a vystavím novou s jakým
>datem?
pokud budete vytavovat fakturu s dph , dala bych DUZP kdy k plnění došlo
>
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.