Re: Přefakturace cest.náhrad zahr.zákazn
předpokládáme, že přijaté doklady z PL jsou včetně jejich dph,
takže dáte celé do nákladů , dph jejich si neupaltňujete a ani tato plnění nevykazujete + - ve svém daňovém přiznání.
pak bych částečnou přefakturaci stravného, dle § 9/1 dala do ř. 21 a do souhrnného hlášení, ubytování dle § 10 zase např. do řádku 25 a neuváděla v souhrnném.náklady mohou být různé.
Re: Přefakturace cest.náhrad zahr.zákazn
Já jsem se domnívala, že CN by se neměly (resp. nemusely) uvádět extra na faktuře, že by je měl mít dodavatel už zahrnuté v dohodnuté ceně. A pak, pokud je to do EU, tak když je to služba dle 9/1, tak bez daně. A vyfakturovat: služba xx za cenu yy bez DPH. Myslím to tak, že nabídnu odběrateli cenu za určitou službu, ale tak, aby ta cenu už pokryla i to, že s tím budu mít taky nějaké CN.
Co si o tom myslíte?
Re: Přefakturace cest.náhrad zahr.zákazn
bez daně. Již dříve jsem si od
>>>>>>daňového poradce zjišťovala, že cestovní náhrady se
>>>>>>přefakturovávají vždy bez DPH ať je to fakturováno
>>>>>>kamkoliv, i
>>>>>>po ČR.
>>>>>Toto je velmi odvážné tvrzení.
>>>>>Určitě bych se nejdříve pídila po smluvním vztahu -
>>>>>cestovní náhrady bývají částo považovány za vedlejší
>>>>>plnění k poskytovanému plnění (o jaké plnění jde, to
>>>>>tu
>>>>>není nebo jsem to přehlédla).
>>>>
>>>>vůbec se nedá paušálně říci, že cestovní náhrady jsou
>>>>bez daně a to i v ČR.
>>>
>>>Dobře, to je jiné téma. odpovím na minulý dotaz -
>>>bude
>>>to fakturováno do Polska, tedy do EU.
>>
>>předpokládáme, že přijaté doklady z PL jsou včetně
>>jejich dph,
>>takže dáte celé do nákladů , dph jejich si
>>neupaltňujete a ani tato plnění nevykazujete + - ve
>>svém daňovém
>>přiznání.
>>pak bych částečnou přefakturaci stravného, dle § 9/1
>>dala do ř. 21 a do souhrnného hlášení, ubytování dle
>>§
>>10 zase např. do řádku 25 a neuváděla v
>>souhrnném.náklady mohou být různé.
>
>Já jsem se domnívala, že CN by se neměly (resp.
>nemusely) uvádět extra na faktuře, že by je měl mít
>dodavatel už zahrnuté v dohodnuté ceně. A pak, pokud je to do
>EU, tak když je to služba dle 9/1, tak bez daně. A
>vyfakturovat: služba xx za cenu yy bez DPH. Myslím to
>tak, že nabídnu odběrateli cenu za určitou službu, ale
>tak, aby ta cenu už pokryla i to, že s tím budu mít taky
>nějaké CN.
>Co si o tom myslíte?
ale tady nejde o přefakturaci faktury,která se týká nějakého zboží ke kterému se přidají cest. náhrady. tady jde o čisté částečné přeúčtování cest. náhrad ze ZPC. (stravné,kapesné,ubytování,.... a to vše do 9/1 nemusí spadat
Re: Přefakturace cest.náhrad zahr.zákazn
Ano přesně tak. Jedná se o přefakturaci cestovních náhrad, mám tam ubytování, stravné, taxi, letenku. A souběžně fakturace není žádné zboží, je to konzultant, takže služba. Myslíte, že je nutné rozdělit cestovní náklady a prodej konzultanta do dvou faktur? A co ten kurz.. Asi použiju den, kdy fakturuji. Děkuji
Re: Přefakturace cest.náhrad zahr.zákazn
kurz bych dala den kdy fakturuji.
nicméně ubytování přefakturováváte dle § 10, tedy do ř. 25 bez daně a ne do souhrnného,do ř. 25 dále dle § 70 přeúčotvání letenky a ne do souhrnného, stravné, taxi , bych dala do ř. 21 bez daně a do souhrnného ano,
konzultant - spojit do ř. 21 a do souhrnného ano
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.