Re: Zaúčtování faktury přijaté v účetnic
Tak jak to píšete mi to připadá, že zaúčtování do listopadu nic nebrání.
postup pro takovéto případy byste měli mít uveden v interních směrnicích.
Já mám pro přijaté faktury vlastní číselnou řadu (leden 101..., únor 201...) a jak mi přicházejí faktury, tak je účtuju.
Nebo máte možnost, jelikož jste se o případu dozvěděla 6.12., vše zaúčtovat s datem 6.12.
Re: Zaúčtování faktury přijaté v účetnic
Jak píšu výše. Postup v takovém případě byste měli mít řešen ve směrnicích.
Nevím co a jak Vám umožňuje Váš systém, ale u nás je zcela běžné, že na přelomu měsíce mi přicházejí faktury s DUZP ve 12 měsící a mezi nimi i faktury ještě z 11 měsíce.
Také mi může jednatel donést fakturu s minulého měsíce, že ji už zaplatil ať mu ji proplatím. Buďto to zaúčtuju zpětně (když to jde), nebo s datem, kdy jsem se o tom dozvěděl.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.