Vlákno názorů k dotazu Příjmy z ciziny - čtvrtletní plátce DPH od Jana N. - Re: Příjmy z ciziny - čtvrtletní plátce pokud...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 21. 1. 2011 21:05

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Příjmy z ciziny - čtvrtletní plátce
    pokud se jedná o faktury vydané , tak dodatečná přiznání za každý měsíc, ve kterém měla být dph odvedena samostatně, poku přijaté faktury , uplatníte třeba teď v prosincovém nebo v roce 2011.
    faktury do EU - dodání zboží ř. 20 + souhrnné hlášení

  • 21. 1. 2011 21:08

    Jitka R. (neregistrovaný)

    Re: Příjmy z ciziny - čtvrtletní plátce
    Takže místo 3.čtvrtletí, označím za období 1 - 30.9.2010 a protože se jedná o službu s místem plnění mimo tuzemsko,tak vepíši pro převodu částku jen do ř.21? Tak jak v Přiznání za 3.Q. a SH kod.3, toť vše??
    Ještě jednou moc díky? S tímto ještě zkušenost nemám :(

  • 21. 1. 2011 21:14

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Příjmy z ciziny - čtvrtletní plátce
    Pokud se jedná o § 9/1 kdy místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné je sídlo příjemce služby, pak ř. 21 bez daně dodatečné a souhrnné hlášení-

  • 21. 1. 2011 21:19

    Jitka R. (neregistrovaný)

    Děkuji moc :o)
    >>>>Dnes mi přinesl OSVČ faktury k Přiznání DPH a
    >>>>koukám,že mi přinesl i za měsíc září :( Co s tím?
    >>>>Jsem
    >>>>začátečnice v DPH. Mám na tu zářijovou fakturu
    >>>>vystavit
    >>>>dodatečné Přiznání k DPH? a SH také?
    >>>>
    >>>>Předem moc díky za všechny rady.
    >>>
    >>>pokud se jedná o faktury vydané , tak dodatečná
    >>>přiznání za každý měsíc, ve kterém měla být dph
    >>>odvedena
    >>>samostatně, poku přijaté faktury , uplatníte třeba
    >>>teď
    >>>v
    >>>prosincovém nebo v roce 2011.
    >>>faktury do EU - dodání zboží ř. 20 + souhrnné hlášení
    >>
    >>Takže místo 3.čtvrtletí, označím za období 1 -
    >>30.9.2010 a protože se jedná o službu s místem plnění
    >>mimo
    >>tuzemsko,tak vepíši pro převodu částku jen do ř.21?
    >>Tak
    >>jak v Přiznání za 3.Q. a SH kod.3, toť vše??
    >>Ještě jednou moc díky? S tímto ještě zkušenost nemám
    >>:(
    >
    >Pokud se jedná o § 9/1 kdy místem plnění při
    >poskytnutí služby osobě povinné je sídlo příjemce služby, pak
    >ř. 21 bez daně dodatečné a souhrnné hlášení-

  • 21. 1. 2011 21:32

    Jitka R. (neregistrovaný)

    Jani prosím ještě jednu radu :)
    Nevíte jak napsat nějakou Směrnici, aby bylo pro případnou kontrolu jasné,že převádím faktury z Eur na Kč k poslednímu možnému dni kurzem ČNB? Ráda by jsem měla k tomu nějaké psaní,ale nevím,jak zformulovat, jak by to mělo vypadat.
    Ještě jednou děkuji.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).