DÍKY
>>>>V roce 2010 jsme prodali stroj. Nyní v roce 2011 mi
>>>>přišla faktura, jde o domontáž příslušenství. Rok
>>>>2010
>>>>je již uzavřen, zaúčtovala jsem tu dokompletaci v
>>>>roce
>>>>2010 504/389 částka 150.000,-.
>>>>
>>>>Faktura teď došla a já přemýšlím jak nejlépe
>>>>zaúčtovat. Je na částku 139.800,-. Mám ihned na došlé
>>>>faktuře
>>>>vypořádat 389???
>>>>Nebo mám přijmout na sklad, vydat a rozdíl z 389
>>>>vyúčtovat interním dokladem?
>>>>
>>>>Jak to teď píšu, tak asi ta druhá varianta bude
>>>>správně, že???
>>>Původně jste dala do nákladů, tak nevím, proč byste
>>>nyní přijímala na sklad? Zaúčtujte fakturu přímo na
>>>389,343/321. Pokud si myslíte, že už nic z dohadné
>>>položky
>>>nebude vyúčtováno, pak rozdíl zrušte 389/648.
>>
>>Díky za odpověď. Jen ještě nebylo by lepší zaúčtovat
>>ten rozdíl jako původní kontaci - jen s mínusem?
>>
>
>právě řeším něco podobného, a dívala jsem se na
>příklad v knížce účetnictví a oni to tam mají zaúčtováno
>stejně jak uvádí vendy.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.