Re: zaúčtování dobropisu k faktuře z r.2
Jde o fakturu za služby, které nám firma vyfakturovala v měsíci červenci loni ale faktura měla být bez DPH, jelikož práce probíhali v Holandsku. V lednu letošního roku na to přišli a poslali dobropis k původní faktuře z roku 2010 a novou fakturu bez dph samozřejmě již s datama tohoto roku. Novou fakturu jsem dala do roku 2010 přes dohadný položky, ale nevím co s tím dobropisem když je až letos.
Doufám, že jsem to popsala srozumitelně. Ještě jednou děkuji.
Slávka
Re: zaúčtování dobropisu k faktuře z r.2
Takže abych si to ujasnila v roce 2010 jsem účtovala 518/321.
V roce 2011 přišel dobropis tak ten mám zaúčtovat 395/321 s mínusem a následně novou fakturu která přišla v roce 2011, ale nákladově se týká roku 2010 zaúčtovat 395/321 plusově. Pochopila jsem to správně.
Děkuji Vám za trpělivost, ale pořád se v tom nějak motám.
Slávka
Re: zaúčtování dobropisu k faktuře z r.2
DPH určitě. Účetně dle směrnice tzn jak si určíte. K 31.12. přepočítáváte 321, nikoli 5 případně zboží na skladě. Proto bych ve směrnici zvolila toto datum, nebo datum se kterým se Vám bude lépe pracovat. 321 je nepodstatná, když vracíte zboží tak by jste ho měli vrátit" ve stejné hodnotě".
Zdůrazňuji, že si smíte určit účetně, DPH ale ne.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.