Vlákno názorů k dotazu Interní přeúčtování nákladů od v.e.n.d.y. - Re: interní přeúčtování nákladů Těžký dotaz, když neznáme Váš...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 13. 3. 2011 21:35

    v.e.n.d.y.

    Re: interní přeúčtování nákladů
    Těžký dotaz, když neznáme Váš vnitřní způsob účtování. Vedete všichni jedno účetnictví? Nebo Vy sama vedete účto pro všechna strediska? Pak by stačilo z Vašeho stř, třeba č. 1 zaúčtovat MD 518/stř.2/ D 518 stř.1. Pokud si druhé středisko účtuje samo, pak musí být stanovený spojovací účet, třeba ta analytika na 395, kam z jedné strany budete účtovat Vy a z druhé strany středisko 2. Vyrovná se to až při celopodnikové závěrce...

  • 14. 3. 2011 7:29

    inna (neregistrovaný)

    Re: interní přeúčtování nákladů
    *******

    Děkuji Vám za odpovědi. Jde o to,že jsme od nového roku dvě účetní jednotky a každá účtuje samostatně. A na konci roku se vše vysčítá do jednoho přiznání. Účtovat to přes 395 bude tedy ideální řešení, jen jsem nevěděla jak to bude na konci roku s tím zůstatkem, ale jen mi nedošlo,že se to vlastně vyrovná ke konci roku při závěrce.Jen ještě malý dotaz, lze účtovat na 395 hned při účtování faktury a nebo se to musí zaúčtovat do nákladů a pak tepr přeúčtovat interním dokladem?

  • 14. 3. 2011 8:36

    V. (neregistrovaný)

    Re: interní přeúčtování nákladů
    Vnitropodnikové účetnictví, účtování středisek - účtová řada 8 a 9
    Doporučuji pořídit odbornou literaturu, na začátku to není jednoduché.

  • 14. 3. 2011 9:50

    inna (neregistrovaný)

    Re: interní přeúčtování nákladů
    >>>>Dobrý den,
    >>>>
    >>>>mohl by mi prosím někdo poradit jak přeúčtovat
    >>>>náklady
    >>>>např. za telefon na další středisko. Nyní mám
    >>>>zaúčtováno na účtě 518, ale nemám vůbec představu
    >>>>oproti
    >>>>jakému účtu zaúčtovat.
    >>>>Jesti např. oproti 395/518, je možné to takhle
    >>>>používat? A jak se pak zbavím zůstatku na účtě 395?
    >>>>Vůbec
    >>>>nemám představu jak by to mělo být a jak má doklad
    >>>>vypadat, jestli stačí udělat interní doklad a ten s
    >>>>účty,
    >>>>na které zaúčtuji zaslat do účtárny druhého
    >>>>střediska.
    >>>>Děkuji Vám moc za radu, jsem z toho zoufalá. :(
    >>>Těžký dotaz, když neznáme Váš vnitřní způsob
    >>>účtování.
    >>>Vedete všichni jedno účetnictví? Nebo Vy sama vedete
    >>>účto pro všechna strediska? Pak by stačilo z Vašeho
    >>>stř, třeba č. 1 zaúčtovat MD 518/stř.2/ D 518 stř.1.
    >>>Pokud si druhé středisko účtuje samo, pak musí být
    >>>stanovený spojovací účet, třeba ta analytika na 395,
    >>>kam z
    >>>jedné strany budete účtovat Vy a z druhé strany
    >>>středisko 2. Vyrovná se to až při celopodnikové
    >>>závěrce...
    >>
    >>*******
    >>
    >>Děkuji Vám za odpovědi. Jde o to,že jsme od nového
    >>roku dvě účetní jednotky a každá účtuje samostatně. A
    >>na
    >>konci roku se vše vysčítá do jednoho přiznání.
    >>Účtovat
    >>to přes 395 bude tedy ideální řešení, jen jsem
    >>nevěděla jak to bude na konci roku s tím zůstatkem,
    >>ale jen
    >>mi nedošlo,že se to vlastně vyrovná ke konci roku při
    >>závěrce.Jen ještě malý dotaz, lze účtovat na 395 hned
    >>při účtování faktury a nebo se to musí zaúčtovat do
    >>nákladů a pak tepr přeúčtovat interním dokladem?
    >
    >Vnitropodnikové účetnictví, účtování středisek -
    >účtová řada 8 a 9
    >Doporučuji pořídit odbornou literaturu, na začátku to
    >není jednoduché.
    >*******

    To mě teda děsíte, já myslela, že to až zas taková hrůza nebude, když přeúčtujem pomocí účtu 395 jednou za měsíc náklady za telefony na další středisko, nic víc přeúčtovávat nepotřebujeme.
    >

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).