Re: interní přeúčtování nákladů
Těžký dotaz, když neznáme Váš vnitřní způsob účtování. Vedete všichni jedno účetnictví? Nebo Vy sama vedete účto pro všechna strediska? Pak by stačilo z Vašeho stř, třeba č. 1 zaúčtovat MD 518/stř.2/ D 518 stř.1. Pokud si druhé středisko účtuje samo, pak musí být stanovený spojovací účet, třeba ta analytika na 395, kam z jedné strany budete účtovat Vy a z druhé strany středisko 2. Vyrovná se to až při celopodnikové závěrce...
Re: interní přeúčtování nákladů
*******
Děkuji Vám za odpovědi. Jde o to,že jsme od nového roku dvě účetní jednotky a každá účtuje samostatně. A na konci roku se vše vysčítá do jednoho přiznání. Účtovat to přes 395 bude tedy ideální řešení, jen jsem nevěděla jak to bude na konci roku s tím zůstatkem, ale jen mi nedošlo,že se to vlastně vyrovná ke konci roku při závěrce.Jen ještě malý dotaz, lze účtovat na 395 hned při účtování faktury a nebo se to musí zaúčtovat do nákladů a pak tepr přeúčtovat interním dokladem?
Re: interní přeúčtování nákladů
>>>>Dobrý den,
>>>>
>>>>mohl by mi prosím někdo poradit jak přeúčtovat
>>>>náklady
>>>>např. za telefon na další středisko. Nyní mám
>>>>zaúčtováno na účtě 518, ale nemám vůbec představu
>>>>oproti
>>>>jakému účtu zaúčtovat.
>>>>Jesti např. oproti 395/518, je možné to takhle
>>>>používat? A jak se pak zbavím zůstatku na účtě 395?
>>>>Vůbec
>>>>nemám představu jak by to mělo být a jak má doklad
>>>>vypadat, jestli stačí udělat interní doklad a ten s
>>>>účty,
>>>>na které zaúčtuji zaslat do účtárny druhého
>>>>střediska.
>>>>Děkuji Vám moc za radu, jsem z toho zoufalá. :(
>>>Těžký dotaz, když neznáme Váš vnitřní způsob
>>>účtování.
>>>Vedete všichni jedno účetnictví? Nebo Vy sama vedete
>>>účto pro všechna strediska? Pak by stačilo z Vašeho
>>>stř, třeba č. 1 zaúčtovat MD 518/stř.2/ D 518 stř.1.
>>>Pokud si druhé středisko účtuje samo, pak musí být
>>>stanovený spojovací účet, třeba ta analytika na 395,
>>>kam z
>>>jedné strany budete účtovat Vy a z druhé strany
>>>středisko 2. Vyrovná se to až při celopodnikové
>>>závěrce...
>>
>>*******
>>
>>Děkuji Vám za odpovědi. Jde o to,že jsme od nového
>>roku dvě účetní jednotky a každá účtuje samostatně. A
>>na
>>konci roku se vše vysčítá do jednoho přiznání.
>>Účtovat
>>to přes 395 bude tedy ideální řešení, jen jsem
>>nevěděla jak to bude na konci roku s tím zůstatkem,
>>ale jen
>>mi nedošlo,že se to vlastně vyrovná ke konci roku při
>>závěrce.Jen ještě malý dotaz, lze účtovat na 395 hned
>>při účtování faktury a nebo se to musí zaúčtovat do
>>nákladů a pak tepr přeúčtovat interním dokladem?
>
>Vnitropodnikové účetnictví, účtování středisek -
>účtová řada 8 a 9
>Doporučuji pořídit odbornou literaturu, na začátku to
>není jednoduché.
>*******
To mě teda děsíte, já myslela, že to až zas taková hrůza nebude, když přeúčtujem pomocí účtu 395 jednou za měsíc náklady za telefony na další středisko, nic víc přeúčtovávat nepotřebujeme.
>
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.