Re: KOSM.SALON - prodej materiálu jako z
Účtujte způsobem B, tedy rovnou do nákladů. Ale stejně by se měla vést skladová evidence. Na konci roku udělat inventuru, a to, co je na skladě vrátit z nákladů (112/501), v lednu zase odúčtovat. Tržbu za přípravky, které se prodaly zabalené zákaznicím, by se měly správně účtovat 642 ( a jejich výdej přehodit z 501 na 542). Toť teorie, třeba někdo z praxe přidá, jak to dělá fyzicky.
Re: KOSM.SALON - prodej materiálu jako z
Vendy, Vy jste zlatíčko!!! Moc děkuji za rady, v těch skladech, bohužel, moc zkušenosti zatím ještě nemám...
Teď ale koukám, že ta bývalá účetní má asi blbě i tohle - kromě některých dalších věcí, na které se mi už povedlo narazit..., ona účtovala normálně jako nákup a prodej zboží a materiálu, žádných 642 a 542, ale 501, 504 a 602 a 604.
Takže to přeúčtuji podle Vaší rady. Musíme udělat také rekonstrukci 2009, protože nám vůbec nesouhlasí zůstatky na účtech při přechodu z roku na rok.
Vendy, ještě jednou moc děkuji. Míša.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.