Re: Účtování skladu A moc prosím
dobrý den, moc prosím jak účtovat při přechodu z B na A.. připadám si už jak debil nějvětší, málem slzím...
.. ještě musím podotknout, že každý měsíc se chováme jako by byl konec roku a děláme inventuru a zaúčtováváme Béčkem ID-
to se samozřejmě nelíbí auditorům a proto přecházíme na A
Účtujeme v Pohodě - software... ne že bych byla v pohodě:((:))
na konci roku provedena inventura (způsob b)
po inventuře v únoru nalezen materiál
do B na konci roku 2010 jsem doúčtovala:
112100 x 501100 částku napař. 10000,-
pokračovali jsme B v roce 2011 (máme Pohodu a musela jsem čekat na rozseknutí roku - to proběhlo v květnu)
B jsem účtovala proto postaru až do května
v únoru příjemka - ve skladu
v účetnictví béčkem do února
112100x501100 částku mínus 10 000
teď jsem A (překlopili jsme rok a vše opravuji pozpátku:((( )
PS 112 je navýšen o 10 tis.
příjemka v únoru se zaúčtovala takto
112x111 (jinak to program neudělá) - plusem
zaúčtovala jsem proto ID, abych měla 111 nula
112x111 mínusem 10 tis. tímjsem ji zrušila jako by nebyla, myslím příjemku
a zaúčtovala znovu příjem tak jak by měl vypadat
10000 Kč 112x501 a
mínusem 10000 Kč 112x501
a jsem z toho jelen a říkám si, proč jsem to všechno účtovala? že by bývalo vyšlo na stejno, kdybych jen mínusovala tu příjemku při způsobu účtování A tj.
mínus 10 tis. 112811x111
děkuji moc za všechny rady a reakce..
nejhorší je, že jsem teprve v únoru a musím vše dohledat do konce června:(((
ještě jednou děkuji
Blanka
Re: Účtování skladu A moc prosím
>>>>>>>Dobrý den,nastoupila jsem do s.r.o. jako účet,kde
>>>>>>>používají účtování skladem A.A při kontrole rozvahy a
>>>>>>>výkazu zisku a ztráty jsem zjistila,že vlastně vůbec
>>>>>>>nechápu tento způsob.Nikdy jsem to nedělala a já blbá
>>>>>>>jsem
>>>>>>>se dopředu nezeptala.Mohl by mi prosím někdo vysvětli
>>>>>>>postup účtování?Buď je tam někde chyba a nebo jsem
>>>>>>>úplně blbá já.
>>>>>>>Předem všem děkuji.
>>>>>>Účtujeme též áčkově. Pokud Vám budu moci poradit
>>>>>>napište co potřebujete.
>>>>>Tak to je super.Vůbec to nechápu.Příjde mi DLP
>>>>>131/132,dorazí FP 504/132,prodám zboží DLV 132/504 a
>>>>>faktura
>>>>>FV 604/311.A teď jaké účty se musejí rovnat?
>>>>Dorazí Vám zboží, naskladníte přes příjemku 132/131
>>>>příjde FP 131/321, 343/321 - tím se srovná účet 131
>>>>Zboží prodáte 311/604, 311/343
>>>>výdej ze skladu 504/132 - tím se vyrovná účet 132
>>>
>>>Děkuji,mrknu na to.Nastoupila jsem v tento měsíc a
>>>nesedí to již od začátku roku.Tak nejsem blbá jenom
>>>já.Děkuji Vám ještě jednou
>>Na začátku roku by Vám měl sedět účet 132 na
>>skladovou
>>evidenci a účet 131 by měl být nulový.
>Rok 2010 vedl firmě účetnictví externista na jiném
>SW.Počáteční zůstatek mají na účtě 132 nulu a účet 131
>mají také v nule.Zato mají zůstatek skladu na účtě 112 -
>Materiál na skladě.Tak teď jsem z toho úplnej blázen.
O čem tedy účtujete způsobem A? Pokud o zboží používají se účty 131 a 132. Pokud o materiálu, tak účty 111 a 112.
>
Re: Účtování skladu A moc prosím
No od 1.1.2011 účtují zboží - firma se zajímá nákupem a prodejem motorů.Měli tam paní v důchodů,která jim dělala účetnictví na dohodu,ale zjistili,že špatně dělá mzdy,tak se s ní rozloučili.A já nastoupila místo ní.Určitě je to sklad A.Musím tedy přeúčtovat interním dokladem zůstatek účtu 112 na účet 132.A pak by mi to mohlo sedět.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.