Re: vyřazení zásob a majetku - kontrola
>dobrý den,
>prosím o kontrolu následujícího postupu.
>účtujeme v POHODĚ, v srpnu nám vyhořelo pracoviště.
>zaúčtuji:
>DM– v záložce majetek dám vyřadit,datum, odpis 50 %. V
>ID vyřadím pořizovací cenu na 082/022, a škodu
>(=zůstatková cena?) na 582/082
Nevím jak pracuje SW pohoda - proč 50% odpis ?- spíše ne. Daňové odpisy řešíte až na konci roku a účetní by měl být měsíční - poslední dle směrnice v měsíci vyřazení případně měsíc před vyřazením.
>Zásoby – udělám normální výdejku, v ID 582/112,131 ale
>to právě nevím v jaký hodnotě, taky v pořizovacích
>cenách nebo v průměrných?
V hodnotě jakou máte na skladě - předpokládám dle dotazu průměrné ceny
>Pak si udělám odhad do ostatních pohledávek 400.000 na
>388/688 a počkám na to, co pojišťovna.
Ne , tuto operaci zaúčtujete až v prosinci, pokud bude do té doby jasno nepoužijete účet 388/, ale 378 a zaúčtujete v období "vypořádání.
>Myslím si správně? děkuji
Když jsem Vám minule odpovídala, tak jsem doporučovala spíše účet 54 a 64. Konzultovala jsem účtování na 58 s mým auditorem - pokud je škoda velká kolem 50% hodnoty majetku tak 58 jinak prostě provozní náklad a výnos.
Re: vyřazení zásob a majetku - kontrola
>>dobrý den,
>>prosím o kontrolu následujícího postupu.
>>účtujeme v POHODĚ, v srpnu nám vyhořelo pracoviště.
>>zaúčtuji:
>>DM– v záložce majetek dám vyřadit,datum, odpis 50 %.
>>V
>>ID vyřadím pořizovací cenu na 082/022, a škodu
>>(=zůstatková cena?) na 582/082
>Nevím jak pracuje SW pohoda - proč 50% odpis ?- spíše
>ne. Daňové odpisy řešíte až na konci roku a účetní by
>měl být měsíční - poslední dle směrnice v měsíci
>vyřazení případně měsíc před vyřazením.
Předpokládám, že 50% je myšlen poloviční roční odpis. Nevím právě, co tam zadat. Bez toho mě to dál nepustí.
>>Zásoby – udělám normální výdejku, v ID 582/112,131
>>ale
>>to právě nevím v jaký hodnotě, taky v pořizovacích
>>cenách nebo v průměrných?
>V hodnotě jakou máte na skladě - předpokládám dle
>dotazu průměrné ceny
>>Pak si udělám odhad do ostatních pohledávek 400.000
>>na
>>388/688 a počkám na to, co pojišťovna.
>Ne , tuto operaci zaúčtujete až v prosinci, pokud bude
>do té doby jasno nepoužijete účet 388/, ale 378 a
>zaúčtujete v období "vypořádání.
>>Myslím si správně? děkuji
>Když jsem Vám minule odpovídala, tak jsem doporučovala
>spíše účet 54 a 64. Konzultovala jsem účtování na 58 s
>mým auditorem - pokud je škoda velká kolem 50% hodnoty
>majetku tak 58 jinak prostě provozní náklad a výnos.
Jinak Vám moc děkuji za radu. Snad udělám všechno správně
Re: vyřazení zásob a majetku - kontrola
hledám nějaké věci a narazila jsem na vaši diskuzi, chtěla bych se zeptat, kdy by se použil účet 588? My ve vede sklady metodou FIFO, tak to bylo předemnou a tak i pokračuji,ale zajímalo by mě,kdy je lepší FIFO a kdy vážený aritmetický průměr, protože pak pokaždé ty ceny vyjdou trochu jinak. děkuji za odpověd
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.