Re: odvod DPH
>>Dobrý večer,
>>ráda bych se zeptala jak postupovat v případě odvodu
>>DPH, kdy spol. s r.o. zaúčtovala přijaté a vydané
>>faktury aniž by byla již registrována k DPH? Dle mého
>>názoru je potřeba odvést DPH, ale nevím, do jakých
>>řádků v
>>přiznání by se měly částky dostat?
>>Děkuji
>>Nováková
>Vy jste jako neplátci vyfakturovali a vyčíslili
>odběrateli DPH?
Všechny takové faktury přeúčtovat! DPH u přijatých jde do nákladů a vydat před registrací včetně DPH nelze. Pokud si někdo ze zákazníků uplatní odpočet máte extra velký problém.
>
Re: odvod DPH
Aha, no je pravda, že mě se u klienta tenhle problém stal už před více než 10ti lety, ale byl to mazec. A můžu teda čistě ze zvědavosti spíš soukromně otázku, jak se to prakticky udělá, když nemá registraci a FÚ mu přiznání k DPH nezpracuje? Jak získám v případě že obdržím fakturu od nového dodavatele kopii jeho registrace, kterou musím mít? V takovém případě prostě budu mít větší problém já, že jsem uplatnila odpočet ne? No asi nad tím moc přemýšlím. Paní se ptala na období, které těsně předcházelo registraci, takže to je zase jiná situace.
Re: odvod DPH
Dobrý den,
jednalo se o 2 přijaté faktury a 2 faktury vystavené na fyzické osoby které nejsou plátci daně. Celková daň činí cca 240 Kč. Finanční úřad mi po dohodě přiznání zpracuje, ale měla bych ho
vytvořit ještě před registrací. Jen nevím, jak přiznání nazvat a do jakých řádků částky patří.
Re: odvod DPH
Pokud jste vystavila faktury v září máte povinnost podat a zaplatit DPH do 25.10.11.
Mj. máte v tom dobrý zmatek, píšete, že jste jako neplátce vystavili neplátci fakturu s vyčísleným DPH.Co jste vlastně vystavili, už se v tom tedy ztrácím.
A pozor, faktury přijaté, kde je DPH si nemůžete jako neplátce odečíst.
Promiňte, ale mám z toho dojem, že jste DPH vůbec nikdy nezpracovávala. Nebo se mýlím?
Re: oprava §101/8
>>>>>>Dobrý večer,
>>>>>>ráda bych se zeptala jak postupovat v případě odvodu
>>>>>>DPH, kdy spol. s r.o. zaúčtovala přijaté a vydané
>>>>>>faktury aniž by byla již registrována k DPH? Dle mého
>>>>>>názoru je potřeba odvést DPH, ale nevím, do jakých
>>>>>>řádků v
>>>>>>přiznání by se měly částky dostat?
>>>>>>Děkuji
>>>>>>Nováková
>>>>>Vy jste jako neplátci vyfakturovali a vyčíslili
>>>>>odběrateli DPH?
>>>>
>>>>Všechny takové faktury přeúčtovat! DPH u přijatých
>>>>jde
>>>>do nákladů a vydat před registrací včetně DPH nelze.
>>>>Pokud si někdo ze zákazníků uplatní odpočet máte
>>>>extra
>>>>velký problém.
>>>>>
>>>VladimíroL, neplátce, který nafakturuje DPH musí daň
>>>-
>>>DPh odvést.
>>
>>Aha, no je pravda, že mě se u klienta tenhle problém
>>stal už před více než 10ti lety, ale byl to mazec. A
>>můžu teda čistě ze zvědavosti spíš soukromně otázku,
>>jak
>>se to prakticky udělá, když nemá registraci a FÚ mu
>>přiznání k DPH nezpracuje? Jak získám v případě že
>>obdržím fakturu od nového dodavatele kopii jeho
>>registrace,
>>kterou musím mít? V takovém případě prostě budu mít
>>větší problém já, že jsem uplatnila odpočet ne? No
>>asi
>>nad tím moc přemýšlím. Paní se ptala na období, které
>>těsně předcházelo registraci, takže to je zase jiná
>>situace.
>*********když nemá registraci a FÚ mu>přiznání k DPH
>>nezpracuje***
>Prostudujte si aktuální zákon o DPH § 100/8 ZDPH.
>Než začnete radit, měla byste znát aktuální znění
>zákona.
>Před 10 lety není teď.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.