Vlákno názorů k dotazu Vystavovávní faktur-přenesení daňové pov od Renata1 - :-( neříkejte mi, že nikdo nevystavutete >Dnes se mě...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 17. 1. 2012 22:42

    Renata1 (neregistrovaný)

    :-( neříkejte mi, že nikdo nevystavutete
    >Dnes se mě fakturantka ptala, jak vystavit fakturu.
    >Vždy jsme fakturovali servisní práce a rozepisovali
    >materiál, který se k tomu použil i s cenami a DPH.
    >
    >Jak to děláte v letošním roce?
    >Děláte jen přílohu k faktuře ve Wordu?
    >Nebo to může být i na faktuře?
    >Materiál jen základ a dph pouze vyčíslené?
    >V textu faktury - fakturujeme Vám za servisní práce
    >včetně materiálu?

  • 17. 1. 2012 22:56

    Zdenka01 (neregistrovaný)

    Re: :-( neříkejte mi, že nikdo nevystavu
    Musíte napsat, co konkrétně myslíte. Zda se jedná o přenesení daňové povinnosti, či nikoliv.

  • 17. 1. 2012 23:01

    Zdenka01 (neregistrovaný)

    Re: :-( neříkejte mi, že nikdo nevystavu
    Už to vidím... přenesení... nevšimla jsem si v nadpisu.....
    Odpověď už máte dole od tečky.....

  • 17. 1. 2012 23:18

    Renata1 (neregistrovaný)

    Re: :-( neříkejte mi, že nikdo nevystavu
    Ano, jedná se o přenesení DP.
    Opravy elektro a stavo.
    Ale chtějí mít k tomu rozepsaný i materiál a za jaké ceny.

  • 17. 1. 2012 23:34

    Zdenka01 (neregistrovaný)

    Re: :-( neříkejte mi, že nikdo nevystavu
    Jak píší zde na foru - nic na faktruru. Pokud odběratel požaduje rozepsaný materiál, tak buď na dodací list, nebo zakázkový list, jako přílohu. Na fakturu napsat - fakturujeme Vám servisní práce vč. materiálu dle dodacího nebo zakázkového listu.

  • 17. 1. 2012 23:52

    Renata1 (neregistrovaný)

    Re: :-( neříkejte mi, že nikdo nevystavu
    Zdenko DĚKUJI:-) A jak to mám zdůvodnit majiteli, že je to tak nutné?

  • 17. 1. 2012 22:56

    . (neregistrovaný)

    Re: :-( neříkejte mi, že nikdo nevystavu
    Nevystavuji, ale zkopírovala jsem Vám info z účetního SW Pohoda. Čekám na lednovou aktualizaci (naštěstí mohu)
    Váš SW by to měl mít také nějak ošetřený

    otázka
    Jak mohu vystavit fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti – stavební a montážní práce s platností od 1. 1. 2012?
    odpověď

    Vydanou fakturu zadejte do agendy Vydané faktury a zvolte členění DPH UDpdp. U tohoto členění musíte ještě v agendě Nastavení/Seznamy/Členění DPH v poli Kód předmětu plnění vybrat kód 4 – Stavební a montážní práce. U tohoto členění je v poli Text na dokladu uvedena informace, že se jedná o přenesení daňové povinnosti podle §92a. Tento text se zobrazí na tiskové sestavě Faktura.

    Hodnotu faktury je možné uvést v nulové sazbě DPH. Informaci o tom, v jaké sazbě má být faktura vyměřena, je možné doplnit na záložku Poznámky u vydané faktury, nebo ji zapsat v agendě Členění DPH u členění UDpdp do pole Text na dokladu.

    Druhou možností je doklad zadat do příslušné sazby DPH, např. 20% a vypočtenou částku DPH vymazat. Na tiskové
    sestavě se automaticky zobrazí, v jaké sazbě DPH je dané plnění.

    Při tomto způsobu zadání bude program při ukládání faktury zobrazovat hlášení o chybné hodnotě DPH. V tomto případě, berte hlášení pouze jako informativní a uložte doklad beze změn.

    Ve verzi programu POHODA Leden 2012 bude doplněna automatická kontrola vyplněné částky DPH. Pokud bude mít doklad příslušné členění DPH, nebude možné částku DPH zadat.

  • 17. 1. 2012 23:28

    Renata1 (neregistrovaný)

    Re: :-( neříkejte mi, že nikdo nevystavu
    ,
    >
    >Vydanou fakturu zadejte do agendy Vydané faktury a
    >zvolte členění DPH UDpdp. U tohoto členění musíte ještě v
    >agendě Nastavení/Seznamy/Členění DPH v poli Kód
    >předmětu plnění vybrat kód 4 – Stavební a montážní práce. U
    >tohoto členění je v poli Text na dokladu uvedena
    >informace, že se jedná o přenesení daňové povinnosti podle
    >§92a. Tento text se zobrazí na tiskové sestavě
    >Faktura.
    >
    >Hodnotu faktury je možné uvést v nulové sazbě DPH.
    >Informaci o tom, v jaké sazbě má být faktura vyměřena, je
    >možné doplnit na záložku Poznámky u vydané faktury,
    >nebo ji zapsat v agendě Členění DPH u členění UDpdp do
    >pole Text na dokladu.
    >
    >Druhou možností je doklad zadat do příslušné sazby
    >DPH, např. 20% a vypočtenou částku DPH vymazat. Na
    >tiskové
    >sestavě se automaticky zobrazí, v jaké sazbě DPH je
    >dané plnění.
    >
    >Při tomto způsobu zadání bude program při ukládání
    >faktury zobrazovat hlášení o chybné hodnotě DPH. V tomto
    >případě, berte hlášení pouze jako informativní a
    >uložte doklad beze změn.
    >
    >Ve verzi programu POHODA Leden 2012 bude doplněna
    >automatická kontrola vyplněné částky DPH. Pokud bude mít
    >doklad příslušné členění DPH, nebude možné částku DPH
    >zadat.
    >
    Já vím, jak vystavit fakturu za práce v RPDP.
    Já se asi špatně vyjádřila:-(
    Vím jak ji vystavit, aby spadla do příslušných řádků.
    Vím, do jakého kodu ji zatřídit.
    Napsala bych "fakturuji vám za servisní stavební práce včetně materiálu" a přenesla dph z celé faktury.
    JENŽE - odběratel chce rozepsat i ten materiál.
    A jde mi o to, jestli můžu napsat do faktury pod ten text - fa za servisní práce do dalších řádků rozepsaný materiál položku po položce a nebo je nutné to rozepisovat to až v příloze faktury a do textu napsat FAKTURUJI VÁM ZA SERVISNÍ PRÁCE VČETNĚ MATERIÁLU, VIZ PŘÍLOHA.

  • 18. 1. 2012 7:58

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: :-( neříkejte mi, že nikdo nevystavu
    Můžete obojí, účtujeme (a fakturujeme) ve firmách po položkách, tj. rozepisujeme práce a příslušný materiál.
    Takže píšeme text např. fakturujeme vám za servisní práce vč. materiálu viz níže a rozepíšeme v řádcích popř., když je toho více viz příloha

  • 18. 1. 2012 8:05

    Renata1 (neregistrovaný)

    Re: :-( neříkejte mi, že nikdo nevystavu
    Děkuji a přeji pěkný a co nejklidnější den:-)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).