Re: Dohadná položka
>>>>>>>Dobrý den! Pokud v roce 2011 udělám dohadnou položku
>>>>>>>518/389 na práci, kterou budeme dodělávat ještě na
>>>>>>>montáži v roce 2012, kterou jsme odběrateli
>>>>>>>fakturovali
>>>>>>>již v roce 2011, tak ji v roce 2012 rozpustím proti
>>>>>>>jakým účtům?
>>>>>>>Děkuji,
>>>>>>proč 518, když píšete, že fakturujete??
>>>>>No protože ještě k té vyfakturované montáži v roce
>>>>>2011 budeme mít náklady v roce 2012.
>>>>aha, tak to ano, až dojde faktura za tyto náklady,
>>>>tak
>>>>zaúčtujete 389/321, tím se dohadná položka vyruší.
>>>No jenže ona faktura žádná nedojde. Jedná se spíš o
>>>to, že s tím budeme mít náklady jako parkovné, nafta
>>>za
>>>cestu, jenom práce našeho montéra...
>>tak tyto náklady, které souvisí s danou fakturací
>>dáte
>>vždy na 389 proti pokladně, nebo dle toho jak to
>>budete platit.
>Nejedná se spíše o výnosy příštích období?
>Vyfakturováno, ale nedodáno... Ale ten výnos - fakturaci jsem měla v roce 2011, ne?
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.