Re: přenesení dan.povin.
správně má být doklad v RPDP v DPH v měsíci, který je uvedený na faktuře jako DUZP, ve stejném měsíci i hlášení na FÚ. Je jedno na jakou částku, zřejmě je lepší udělat obojí dodatečné, abyste měli s protistranou ve stejném období