Moc prosím, nikdo neporadí ... :-(
>Dobrý den, mám prosbu, mohla bych znalejší poprosit o
>kontrolu, jak bych zaúčtovala ...
>Spol. s r.o. prodala OA, který nebyl odepsaný k
>29.2.2012
>PC OA 495.663,90
>účetní zůstatková cena k 31.12.2011 396.531,90
>1) vydaná faktura 311/641 a 343
>2) vyřazení z majetku 082/022 v PC
>a tady tápu ...
>3) účetní odpis pro rok 2012 bude pouze za 2 měsíce
>551/082
>4) účetní zůstatkovou cenu zaúčtuji na 541/082
>ALE NEVÍM, zda jsem určila dobře její částku :
>účetní zůstatková cena k 31.12.2011 396.531,90 (mínus)
>
>účetní odpisy uplatněné celkem k datu prodeje
>104.639,-- (vč.2 měsíců roku 2012) a tento rozdíl tj.
>291.892,90 zaúčtuji na 541/082 ??
>Nejsu si jistá, zda jsem zvolila správný postup pro
>výpočet této částky.
>Daňový odpis uplatním pouze za 1-2/2012, ale tato
>částka se zobrazí až v Přiznání k dani z příjmů (neúčtuji
>o ní ??)
>MNOHOKRÁT VŠEM DĚKUJI ZA RADU J.
Re: Moc prosím, nikdo neporadí ... :-(
Dobrý den,
účty mátě správně.
Odpis v tomto roce bude ale činit 1/2 ročního odpisu (viz zákon o dani z přímu), takže opravte odpis.
Tím pádem musíte opravit i všechny účetní operace, co jste účtovala, protože částky budou jiné (kromě prodeje).
>>Dobrý den, mám prosbu, mohla bych znalejší poprosit o
>>kontrolu, jak bych zaúčtovala ...
>>Spol. s r.o. prodala OA, který nebyl odepsaný k
>>29.2.2012
>>PC OA 495.663,90
>>účetní zůstatková cena k 31.12.2011 396.531,90
>>1) vydaná faktura 311/641 a 343
>>2) vyřazení z majetku 082/022 v PC
>>a tady tápu ...
>>3) účetní odpis pro rok 2012 bude pouze za 2 měsíce
>>551/082
>>4) účetní zůstatkovou cenu zaúčtuji na 541/082
>>ALE NEVÍM, zda jsem určila dobře její částku :
>>účetní zůstatková cena k 31.12.2011 396.531,90
>>(mínus)
>>
>>účetní odpisy uplatněné celkem k datu prodeje
>>104.639,-- (vč.2 měsíců roku 2012) a tento rozdíl tj.
>>291.892,90 zaúčtuji na 541/082 ??
>>Nejsu si jistá, zda jsem zvolila správný postup pro
>>výpočet této částky.
>>Daňový odpis uplatním pouze za 1-2/2012, ale tato
>>částka se zobrazí až v Přiznání k dani z příjmů
>>(neúčtuji
>>o ní ??)
>>MNOHOKRÁT VŠEM DĚKUJI ZA RADU J.
Re: Moc prosím, nikdo neporadí ... :-(
Ještě něco, zaúčtujte nejprve 1/2 odpis, pak majetek vyřaďte,
to co Vám zbyde na 082 je zůstatková cena, kterou dáte do nákladů na 541 (pokud tedy bylo na tento účet účtováno pouze o OA a pokud byly odpisy po celou dobu odpisování správné).
>Dobrý den,
>účty mátě správně.
>Odpis v tomto roce bude ale činit 1/2 ročního odpisu
>(viz zákon o dani z přímu), takže opravte odpis.
>Tím pádem musíte opravit i všechny účetní operace, co
>jste účtovala, protože částky budou jiné (kromě
>prodeje).
>
>>>Dobrý den, mám prosbu, mohla bych znalejší poprosit o
>>>kontrolu, jak bych zaúčtovala ...
>>>Spol. s r.o. prodala OA, který nebyl odepsaný k
>>>29.2.2012
>>>PC OA 495.663,90
>>>účetní zůstatková cena k 31.12.2011 396.531,90
>>>1) vydaná faktura 311/641 a 343
>>>2) vyřazení z majetku 082/022 v PC
>>>a tady tápu ...
>>>3) účetní odpis pro rok 2012 bude pouze za 2 měsíce
>>>551/082
>>>4) účetní zůstatkovou cenu zaúčtuji na 541/082
>>>ALE NEVÍM, zda jsem určila dobře její částku :
>>>účetní zůstatková cena k 31.12.2011 396.531,90
>>>(mínus)
>>>
>>>účetní odpisy uplatněné celkem k datu prodeje
>>>104.639,-- (vč.2 měsíců roku 2012) a tento rozdíl tj.
>>>291.892,90 zaúčtuji na 541/082 ??
>>>Nejsu si jistá, zda jsem zvolila správný postup pro
>>>výpočet této částky.
>>>Daňový odpis uplatním pouze za 1-2/2012, ale tato
>>>částka se zobrazí až v Přiznání k dani z příjmů
>>>(neúčtuji
>>>o ní ??)
>>>MNOHOKRÁT VŠEM DĚKUJI ZA RADU J.
Re: Moc prosím, nikdo neporadí ... :-(
Jste zlatá Miluško, tak že účetní odpis uplatním za 1/2 roku, nikoliv za leden a únor ... "Myslela" jsem, že když byl prodej k 29.2.2012, mohu uplatni jen tyto 2 měsíce. Na účtu 082 je ještě jiný majetek, ale vedu si bokem tabulku, co na tom účtě mám, kolik byla PC, oprávky a kolik činí odpis, tak bych se snad měla sejít. Mnohokrát Vám děkuji za radu J.
Re: Moc prosím, nikdo neporadí ... :-(
Na to jsem zapomněla, máme ve směrnici stanoveno, že daňové odpisy se rovnají účetním, tudíž u nás bych to odepsala tak, jak jsem uvedla výše. Jinak je správně, že se účetní odpisy vypočítají přesně na měsíce a daňové jsou za rok. Rozdíl se pak upraví v daňové přiznání.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.