Re: Účetní uzávěrka s.r.o.
V účetnictví máte k 31.12. buď účetní zisk, který máte na D 431 nebo účetní ztrátu na MD 431 a zúčtováváte jen daň 59./341. Ta je ve vašem případě 0 Kč, nebudete o ní k 31.12. účtovat. Základ daně, odečet daňové ztráty, ty vás zajímají v DPPO, ale neúčtujete o nich. Nemůžete pojmy jako účetní zisk, účetní ztráta zaměňovat s pojmy daňový základ, daňová ztráta. Po schválení VH o účetní závěrce za loňský rok a jejím rozhodnutí, co s účetním hospodářským výsledkem, účtujete o HV dle rozhodnutí VH. Až napíšete jaký byl váš účetní HV a jeho rozdělení, mohu vám teprve napsat jak o něm budete účtovat v následujícím roce.
Re: Účetní uzávěrka s.r.o.
Dosáhli jste účetního zisku 202.162,81Kč a tato částka by měla být k 31.12. i na D 431 - správně ji máte i v Rozvaze na A V (v tis. Kč). Ta 0Kč na 431, není to už po uzávěrkových prací? Podívejte se na počáteční rozvahu k 1.1., tam by mělo být 701/431 202.162,81 Kč. Jestli to tak máte, tak je to OK.
Re: Účetní závěrka s.r.o.
>>>>Dobrý den,
>>>>
>>>>firma má základ daně před úpravou 202.448,00 Kč......
>>>>ř.200,220
>>>>odečet daňové ztráty 202.000,00
>>>>Kč........................ ř.230
>>>>základ daně po úpravě 448,00
>>>>Kč............................. ř.250
>>>>DPPO 0,00 Kč.
>>>>
>>>>Co se vše musí zaúčtovat k 31.12.? A co vše se musí
>>>>zaúčtovat dle rozhodnutí valné hromady do července v
>>>>tomto případě?
>>>>
>>>>Děkuju za pomoc Jana
>>>>
>>>V účetnictví máte k 31.12. buď účetní zisk, který
>>>máte
>>>na D 431 nebo účetní ztrátu na MD 431 a zúčtováváte
>>>jen daň 59./341. Ta je ve vašem případě 0 Kč,
>>>nebudete
>>>o
>>>ní k 31.12. účtovat. Základ daně, odečet daňové
>>>ztráty, ty vás zajímají v DPPO, ale neúčtujete o
>>>nich.
>>>
>>>Nemůžete pojmy jako účetní zisk, účetní ztráta
>>>zaměňovat
>>>s pojmy daňový základ, daňová ztráta. Po schválení VH
>>>o účetní závěrce za loňský rok a jejím rozhodnutí, co
>>>s účetním hospodářským výsledkem, účtujete o HV dle
>>>rozhodnutí VH. Až napíšete jaký byl váš účetní HV a
>>>jeho
>>>rozdělení, mohu vám teprve napsat jak o něm budete
>>>účtovat v následujícím roce.
>>děkuju za ujasnění...jen pokud vyjedu Rozvahu, tak
>>Aktiva se rovnají Pasivům, kde vidím na ř. A.V.
>>202162,81
>>Kč, což je v pořádku, ale účet 431 k 31.12. je
>>0Kč..je
>>to správně?
>Dosáhli jste účetního zisku 202.162,81Kč a tato částka
>by měla být k 31.12. i na D 431 - správně ji máte i v
>Rozvaze na A V (v tis. Kč). Ta 0Kč na 431, není to už
>po závěrkových prací? Podívejte se na počáteční
>rozvahu k 1.1., tam by mělo být 701/431 202.162,81 Kč.
>Jestli to tak máte, tak je to OK.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.