Hlavní navigace

Účetní uzávěrka s.r.o.

  • (neregistrovaný) 90.179.141.---

    26. 11. 2012 12:10

    Dobrý den,

    firma má základ daně před úpravou 202.448,00 Kč...... ř.200,220
    odečet daňové ztráty 202.000,00 Kč........................ ř.230
    základ daně po úpravě 448,00 Kč............................. ř.250
    DPPO 0,00 Kč.

    Co se vše musí zaúčtovat k 31.12.? A co vše se musí zaúčtovat dle rozhodnutí valné hromady do července v tomto případě?

    Děkuju za pomoc Jana

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

    • 26. 11. 2012 13:10

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re: Účetní uzávěrka s.r.o.
      V účetnictví máte k 31.12. buď účetní zisk, který máte na D 431 nebo účetní ztrátu na MD 431 a zúčtováváte jen daň 59./341. Ta je ve vašem případě 0 Kč, nebudete o ní k 31.12. účtovat. Základ daně, odečet daňové ztráty, ty vás zajímají v DPPO, ale neúčtujete o nich. Nemůžete pojmy jako účetní zisk, účetní ztráta zaměňovat s pojmy daňový základ, daňová ztráta. Po schválení VH o účetní závěrce za loňský rok a jejím rozhodnutí, co s účetním hospodářským výsledkem, účtujete o HV dle rozhodnutí VH. Až napíšete jaký byl váš účetní HV a jeho rozdělení, mohu vám teprve napsat jak o něm budete účtovat v následujícím roce.

    • 26. 11. 2012 14:43

      jc (neregistrovaný) 90.179.141.---

      Re: Účetní uzávěrka s.r.o.
      děkuju za ujasnění...jen pokud vyjedu Rozvahu, tak Aktiva se rovnají Pasivům, kde vidím na ř. A.V. 202162,81 Kč, což je v pořádku, ale účet 431 k 31.12. je 0Kč..je to správně?

    • 26. 11. 2012 14:58

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re: Účetní uzávěrka s.r.o.
      Dosáhli jste účetního zisku 202.162,81Kč a tato částka by měla být k 31.12. i na D 431 - správně ji máte i v Rozvaze na A V (v tis. Kč). Ta 0Kč na 431, není to už po uzávěrkových prací? Podívejte se na počáteční rozvahu k 1.1., tam by mělo být 701/431 202.162,81 Kč. Jestli to tak máte, tak je to OK.

    • 26. 11. 2012 15:19

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re: Účetní závěrka s.r.o.
      >>>>Dobrý den,
      >>>>
      >>>>firma má základ daně před úpravou 202.448,00 Kč......
      >>>>ř.200,220
      >>>>odečet daňové ztráty 202.000,00
      >>>>Kč........................ ř.230
      >>>>základ daně po úpravě 448,00
      >>>>Kč............................. ř.250
      >>>>DPPO 0,00 Kč.
      >>>>
      >>>>Co se vše musí zaúčtovat k 31.12.? A co vše se musí
      >>>>zaúčtovat dle rozhodnutí valné hromady do července v
      >>>>tomto případě?
      >>>>
      >>>>Děkuju za pomoc Jana
      >>>>
      >>>V účetnictví máte k 31.12. buď účetní zisk, který
      >>>máte
      >>>na D 431 nebo účetní ztrátu na MD 431 a zúčtováváte
      >>>jen daň 59./341. Ta je ve vašem případě 0 Kč,
      >>>nebudete
      >>>o
      >>>ní k 31.12. účtovat. Základ daně, odečet daňové
      >>>ztráty, ty vás zajímají v DPPO, ale neúčtujete o
      >>>nich.
      >>>
      >>>Nemůžete pojmy jako účetní zisk, účetní ztráta
      >>>zaměňovat
      >>>s pojmy daňový základ, daňová ztráta. Po schválení VH
      >>>o účetní závěrce za loňský rok a jejím rozhodnutí, co
      >>>s účetním hospodářským výsledkem, účtujete o HV dle
      >>>rozhodnutí VH. Až napíšete jaký byl váš účetní HV a
      >>>jeho
      >>>rozdělení, mohu vám teprve napsat jak o něm budete
      >>>účtovat v následujícím roce.
      >>děkuju za ujasnění...jen pokud vyjedu Rozvahu, tak
      >>Aktiva se rovnají Pasivům, kde vidím na ř. A.V.
      >>202162,81
      >>Kč, což je v pořádku, ale účet 431 k 31.12. je
      >>0Kč..je
      >>to správně?
      >Dosáhli jste účetního zisku 202.162,81Kč a tato částka
      >by měla být k 31.12. i na D 431 - správně ji máte i v
      >Rozvaze na A V (v tis. Kč). Ta 0Kč na 431, není to už
      >po závěrkových prací? Podívejte se na počáteční
      >rozvahu k 1.1., tam by mělo být 701/431 202.162,81 Kč.
      >Jestli to tak máte, tak je to OK.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).