Re: Nepředané zboží na konci roku
V prosinci jsme podepsali kupní smlouvu na dodávku zboží (proto mám v účetnictví výnosy v prosinci, kdy se vystavila i faktura), ale bohužel výdejku bych měla zaúčtovat až v lednu. Nicméně rozdíl mezi 604 a 504 je cca 80 tisíc, který je třeba nějak zohlednit. Proto mě napadlo to ke konci roku vnitřním účetním dokladem hodit do nákladů na 504 MD, ale ta 132 mi tam nějak nesedí kvůli té výdejce v lednu :-( Děkuji za radu...
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.