Re: Nepředané zboží na konci roku
V prosinci jsme podepsali kupní smlouvu na dodávku zboží (proto mám v účetnictví výnosy v prosinci, kdy se vystavila i faktura), ale bohužel výdejku bych měla zaúčtovat až v lednu. Nicméně rozdíl mezi 604 a 504 je cca 80 tisíc, který je třeba nějak zohlednit. Proto mě napadlo to ke konci roku vnitřním účetním dokladem hodit do nákladů na 504 MD, ale ta 132 mi tam nějak nesedí kvůli té výdejce v lednu :-( Děkuji za radu...
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Kdo má status umělce, může od státu opět dostat až 90 tisíc korun
Berňák rozesílá informace o výši daně z nemovitostí na rok 2026
Podnikatelé budou muset u EET nahlásit i provozovny, kde přijímají neevidované tržby
JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se zbytečným chybám
Dohlášení údajů zaměstnance: Videonávod radí, jak na to krok po kroku
Kdy musí důchodci podat daňové přiznání a zdanit svůj důchod?
22. 2. 2014 22:16
Dobrý den, prosím o radu z oblasti účetnictví. Vedu účetnictví s. r. o. (podvojné).
Na konci roku jsem vystavila fakturu za prodej zboží - 311/604
Odběratel si však zboží převzal až v lednu.
Standardně bych během roku zboží vyskladnila 504/132, ale netuším, jak mám tohle zachytit ke konci roku, abych nezkreslila hospodářský výsledek, když nic na tu 504 nedám.
Pomůžete mi prosím? Děkuji!