Re: prosím o účtování s pohl.za spol. a
Pokud si společnost nevydělává na tom, že inkasuje výdaje od společníků/zaměstnanců, tak bych do účtování vůbec náklady a výnosy / ani DPH / neřešila. Pokud uznal společník/zaměstnanec chybné placení výdaje platební kartou společnosti, tak v bance odečtení částky např. 335/221 a v pokladně příjem od společníka/zaměstnance 211/335. Lze použít i účet 355
Re: prosím o účtování s pohl.za spol. a
Děkuji za reakci, tento úhel pohledu jsem si myslela, že nelze, protože se jedná o služební auto. Na dokladu je: Provozovatel dle ORV uvedená naše společnost. Toto auto ani není využívané pro soukr.účely.
Ale pokud tedy lze doklad vůbec neúčtovat, bylo by to nejjednodušší.
Nemůže se pak stát, že by případně FÚ požadoval DPH na výstupu? (na vstupu uplatnit nemusíme).
Ještě jednou děkuji
Re: prosím o účtování s pohl.za spol. a
Není, neživíme se tím.
Jste moc hodná, děkuji za trpělivost.
Z toho tedy usuzuji, že tento doklad nemusím dle Vaší rady vůbec účtovat.
Zřejmě nelze tento doklad zaúčtovat "nedaňově" a neuplatit nebo i uplatnit DPH? Toto je ještě dotaz po diskuzi s šéfem, jestli by to opravdu měl zaplatit. Moc se mu to platit nechce, ale pokud mu řeknu, že ano, tak to zaplatí....
Děkuji za Váš čas.
Re: prosím o účtování s pohl.za spol. a
Zřejmě to ".." nenapsala dost srozumitelně, samozřejmě jakýkoliv doklad na společnost musíte zaúčtovat, jen jej předepíšete k úhradě společníkovi/jednateli/zaměstnanci.
DPH bych určitě neuplatnila.
Nezaúčtováním dokladu se vystavujete zbytečně sankci za neúplné účetnictví a to by vás mohlo přijít dost draho.
mockrát děkuji oběma
>>>>>>>Pokud si společnost nevydělává na tom, že inkasuje
>>>>>>>výdaje od společníků/zaměstnanců, tak bych do
>>>>>>>účtování
>>>>>>>vůbec náklady a výnosy / ani DPH / neřešila. Pokud
>>>>>>>uznal společník/zaměstnanec chybné placení výdaje
>>>>>>>platební
>>>>>>>kartou společnosti, tak v bance odečtení částky např.
>>>>>>>335/221 a v pokladně příjem od společníka/zaměstnance
>>>>>>>211/335. Lze použít i účet 355
>>>>>>>
>>>>>>Děkuji za reakci, tento úhel pohledu jsem si myslela,
>>>>>>že nelze, protože se jedná o služební auto. Na
>>>>>>dokladu
>>>>>>je: Provozovatel dle ORV uvedená naše společnost.
>>>>>>Toto
>>>>>>auto ani není využívané pro soukr.účely.
>>>>>>Ale pokud tedy lze doklad vůbec neúčtovat, bylo by to
>>>>>>nejjednodušší.
>>>>>>Nemůže se pak stát, že by případně FÚ požadoval DPH
>>>>>>na
>>>>>>výstupu? (na vstupu uplatnit nemusíme).
>>>>>>Ještě jednou děkuji
>>>>>
>>>>>Uskutečnili jste v tomto případě sami nějaké
>>>>>zdanitelné plnění?
>>>>Omlouvám se, ale nechápu otázku. Bylo to při služební
>>>>cestě...
>>>>Děkuji
>>>>
>>>
>>>Je odtah služebního vozidla Vaším zdanitelným
>>>plněním,
>>>živíte se tím?
>>>
>>Není, neživíme se tím.
>>Jste moc hodná, děkuji za trpělivost.
>>Z toho tedy usuzuji, že tento doklad nemusím dle Vaší
>>rady vůbec účtovat.
>>Zřejmě nelze tento doklad zaúčtovat "nedaňově" a
>>neuplatit nebo i uplatnit DPH? Toto je ještě dotaz po
>>diskuzi s šéfem, jestli by to opravdu měl zaplatit.
>>Moc se
>>mu to platit nechce, ale pokud mu řeknu, že ano, tak
>>to zaplatí....
>>Děkuji za Váš čas.
>Zřejmě to ".." nenapsala dost srozumitelně, samozřejmě
>jakýkoliv doklad na společnost musíte zaúčtovat, jen
>jej předepíšete k úhradě
>společníkovi/jednateli/zaměstnanci.
>DPH bych určitě neuplatnila.
>Nezaúčtováním dokladu se vystavujete zbytečně sankci
>za neúplné účetnictví a to by vás mohlo přijít dost
>draho.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.