Hlavní navigace

Prosím o účtování s pohl.za spol. a DPH

  • (neregistrovaný) 2a00:1028:96c8:----:----:----:----:----

    6. 11. 2017 9:22

    Dobrý den,
    prosím o radu s účtováním:
    mám tu doklad za odtah sl.auta (parkování, kdy se čistila ulice a byl zde zákaz, kt.si řidič nevšiml). Řidič je zaměstnanec, společník a jednatel (v jedné osobě).
    Mám doklad vč. DPH - zaplaceno kartou.
    Na vstupu zaúčtuji: 518,343/365? Platba-karta 365/221? Ten den bylo zaplaceno od společníkem do pokladny, kde zaúčtuji: 211/6??,343?
    Nejsem si jistá nákladovým a výnosovým účtem.
    Taky mě napadlo účtování, že se neuplatní DPH ani na vstupu ani na výstupu, ale to by bylo zřejmě špatně, že? 355/365 a 211/355
    Děkuji za rady

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 6. 11. 2017 10:45

      .. (neregistrovaný) 185.115.9.---

      Re: prosím o účtování s pohl.za spol. a
      Pokud si společnost nevydělává na tom, že inkasuje výdaje od společníků/zaměstnanců, tak bych do účtování vůbec náklady a výnosy / ani DPH / neřešila. Pokud uznal společník/zaměstnanec chybné placení výdaje platební kartou společnosti, tak v bance odečtení částky např. 335/221 a v pokladně příjem od společníka/zaměstnance 211/335. Lze použít i účet 355

    • 6. 11. 2017 11:29

      Val:) (neregistrovaný) 2a00:1028:96c8:----:----:----:----:----

      Re: prosím o účtování s pohl.za spol. a
      Děkuji za reakci, tento úhel pohledu jsem si myslela, že nelze, protože se jedná o služební auto. Na dokladu je: Provozovatel dle ORV uvedená naše společnost. Toto auto ani není využívané pro soukr.účely.
      Ale pokud tedy lze doklad vůbec neúčtovat, bylo by to nejjednodušší.
      Nemůže se pak stát, že by případně FÚ požadoval DPH na výstupu? (na vstupu uplatnit nemusíme).
      Ještě jednou děkuji

    • 6. 11. 2017 11:38

      .. (neregistrovaný) 185.115.9.---

      Re: prosím o účtování s pohl.za spol. a
      Uskutečnili jste v tomto případě sami nějaké zdanitelné plnění?

    • 6. 11. 2017 12:27

      Val:) (neregistrovaný) 2a00:1028:96c8:----:----:----:----:----

      Re: prosím o účtování s pohl.za spol. a
      Omlouvám se, ale nechápu otázku. Bylo to při služební cestě...
      Děkuji

    • 6. 11. 2017 12:40

      .. (neregistrovaný) 185.115.9.---

      Re: prosím o účtování s pohl.za spol. a
      Je odtah služebního vozidla Vaším zdanitelným plněním, živíte se tím?

    • 6. 11. 2017 13:29

      Val:) (neregistrovaný) 2a00:1028:96c8:----:----:----:----:----

      Re: prosím o účtování s pohl.za spol. a
      Není, neživíme se tím.
      Jste moc hodná, děkuji za trpělivost.
      Z toho tedy usuzuji, že tento doklad nemusím dle Vaší rady vůbec účtovat.
      Zřejmě nelze tento doklad zaúčtovat "nedaňově" a neuplatit nebo i uplatnit DPH? Toto je ještě dotaz po diskuzi s šéfem, jestli by to opravdu měl zaplatit. Moc se mu to platit nechce, ale pokud mu řeknu, že ano, tak to zaplatí....
      Děkuji za Váš čas.

    • 6. 11. 2017 15:06

      alen1 (neregistrovaný) 91.228.45.---

      Re: prosím o účtování s pohl.za spol. a
      Zřejmě to ".." nenapsala dost srozumitelně, samozřejmě jakýkoliv doklad na společnost musíte zaúčtovat, jen jej předepíšete k úhradě společníkovi/jednateli/zaměstnanci.
      DPH bych určitě neuplatnila.
      Nezaúčtováním dokladu se vystavujete zbytečně sankci za neúplné účetnictví a to by vás mohlo přijít dost draho.

    • 7. 11. 2017 10:45

      Val:) (neregistrovaný) 2a00:1028:96c8:----:----:----:----:----

      mockrát děkuji oběma
      >>>>>>>Pokud si společnost nevydělává na tom, že inkasuje
      >>>>>>>výdaje od společníků/zaměstnanců, tak bych do
      >>>>>>>účtování
      >>>>>>>vůbec náklady a výnosy / ani DPH / neřešila. Pokud
      >>>>>>>uznal společník/zaměstnanec chybné placení výdaje
      >>>>>>>platební
      >>>>>>>kartou společnosti, tak v bance odečtení částky např.
      >>>>>>>335/221 a v pokladně příjem od společníka/zaměstnance
      >>>>>>>211/335. Lze použít i účet 355
      >>>>>>>
      >>>>>>Děkuji za reakci, tento úhel pohledu jsem si myslela,
      >>>>>>že nelze, protože se jedná o služební auto. Na
      >>>>>>dokladu
      >>>>>>je: Provozovatel dle ORV uvedená naše společnost.
      >>>>>>Toto
      >>>>>>auto ani není využívané pro soukr.účely.
      >>>>>>Ale pokud tedy lze doklad vůbec neúčtovat, bylo by to
      >>>>>>nejjednodušší.
      >>>>>>Nemůže se pak stát, že by případně FÚ požadoval DPH
      >>>>>>na
      >>>>>>výstupu? (na vstupu uplatnit nemusíme).
      >>>>>>Ještě jednou děkuji
      >>>>>
      >>>>>Uskutečnili jste v tomto případě sami nějaké
      >>>>>zdanitelné plnění?
      >>>>Omlouvám se, ale nechápu otázku. Bylo to při služební
      >>>>cestě...
      >>>>Děkuji
      >>>>
      >>>
      >>>Je odtah služebního vozidla Vaším zdanitelným
      >>>plněním,
      >>>živíte se tím?
      >>>
      >>Není, neživíme se tím.
      >>Jste moc hodná, děkuji za trpělivost.
      >>Z toho tedy usuzuji, že tento doklad nemusím dle Vaší
      >>rady vůbec účtovat.
      >>Zřejmě nelze tento doklad zaúčtovat "nedaňově" a
      >>neuplatit nebo i uplatnit DPH? Toto je ještě dotaz po
      >>diskuzi s šéfem, jestli by to opravdu měl zaplatit.
      >>Moc se
      >>mu to platit nechce, ale pokud mu řeknu, že ano, tak
      >>to zaplatí....
      >>Děkuji za Váš čas.
      >Zřejmě to ".." nenapsala dost srozumitelně, samozřejmě
      >jakýkoliv doklad na společnost musíte zaúčtovat, jen
      >jej předepíšete k úhradě
      >společníkovi/jednateli/zaměstnanci.
      >DPH bych určitě neuplatnila.
      >Nezaúčtováním dokladu se vystavujete zbytečně sankci
      >za neúplné účetnictví a to by vás mohlo přijít dost
      >draho.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).