Vlákno názorů k dotazu Doklad o zaplacení zálohy v POHODĚ od M.Kr. - Re: Doklad o zaplacení zálohy v POHODĚ >Dobrý den,...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 25. 9. 2006 11:20

    M.Kr. (neregistrovaný)

    Re: Doklad o zaplacení zálohy v POHODĚ
    >Dobrý den, POHODU také používám a je to super program. Nebojte se ho, ušetří vám spoustu práce. Zálohovou fa si zaveďte v agendě Přijaté zálohové faktury. Po zaplacení obdržíte daňový doklad, ten si zadáte v přijatých fakturách. Odpočet uhrazené částky uplatníte povelem Záznam - zálohové faktury. Vyberete příslušnou zál.fa. a povelem přenést do dokladu uplatníte odpočet částky zálohové faktury. Částku zapište do dialogového okna Odpočet zálohy, které se zobrazí po zvolení povelu přenést do dokladu. To je vše. Mějte se a buďte v pohodě.

  • 25. 9. 2006 11:33

    Zuzka (neregistrovaný)

    Re: Doklad o zaplacení zálohy v POHODĚ
    Dobře, ale když zapíšu Doklad o zaplacení do agendy Přijaté faktury a následně dojde konečná faktura... budu tam mít dva řádky faktur od jednoho dodavatele k jedné věci. Konečná faktura totiž bude poslána až příští měsíc a UZP bude taky jiný měsíc než byla úhrada zálohové faktury.
    Co tedy s tím? Děkuji Zuzka

  • 25. 9. 2006 12:16

    Zuzka (neregistrovaný)

    Tak takhle je to správně...
    Tohle jsem objevila na stránkách www.stormware.cz v "otázkách a odpovědích":

    Jak mám zadat přijatý daňový doklad ze zálohy v účetnictví?

    Obdržený daňový doklad ze zálohy zadáte do agendy Interní doklady. Z tohoto dokladu Vám údaje vstoupí do přiznání k DPH - členění DPH uvedete "PD - tuzemské plnění".
    Pro tuto agendu si vytvoříte novou předkontaci pro zaúčtování daň. dokladu ze zálohy: základ 314/314, částka DPH 343/314.
    Vyúčtovací přijatou fakturu zadáte standardním způsobem. Jako první položku uvedete vyúčtování této faktury - základ daně a daň, od které poté budete odečítat danou zálohu. Druhou položku vložíte přes nabídku Záznam/Zálohové faktury a přenesete požadovanou záloh. fakturu. Do přijaté faktury se přenese celková částka zálohové faktury záporně v nulové sazbě DPH. Tuto částku musíte opravit tak, aby Vám souhlasila s příslušným daňový dokladem zadaným v interních dokladech. Členění DPH také uvedete "PD-tuzemské plnění". Do přiznání DPH vstoupí pouze rozdíl mezi touto fakturou a interním dokladem.

    Takže dle autorů je správné zaznametat daň.doklad k přijaté záloze v interních dokladech. Děkuji přesto za diskuzi. Zuzka

  • 25. 9. 2006 13:32

    Dana W (neregistrovaný)

    Re: Tak takhle je to správně...
    Tam jenom dejte pozor na jednu věc - ohlídat, jak doklad vstupuje do záznamky k DPH, jsou tam totiž "krásně" prohodit PD, UD, takže občas se vyskytne na druhé straně:-)))

  • 25. 9. 2006 15:00

    Zuzka (neregistrovaný)

    Re: Tak takhle je to správně...
    Tak přesně tuto chybu jsem udělala :-). Interní doklady jsou záludné, že vystupují pod PD i pod UD, ale naštěstí mě na to upozornil sám program, když jsem v tiskových sestavách nahlédla do "kontrola zaúčtování DPH".
    Přeji pěkný den. Zuzka

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).