Re: FAV r.2007 za služby r.06
>Prosím o radu, vystavili jsme fakturu za pronájem v
>měsíci 12/2006. Vystavená je 5.1.07, DPH 31.12.06.
>Budem účtovat k 5.1.07 - 311/602, 311/343 ? Nejsem si
>jistý, je to vlastně příjem za 12/2006.
> Jaký je váš názor? Děkuji předem.
je to zdanitelný příjem roku 2006, DPH musíte také odvést v posledním zdaňovacím období 2006. Já bych FAV zařadila do roku 2006, je to nejjednodužší řešení.
>
>
>
>
Re: FAV r.2007 za služby r.06
Máte to trochu spletené dohromady. DUZP je 31.12.2006, takže jednoznačně účtovat do 12/2006 - DPH odvést za 12/2006. Datum vystavení je spíše "informativní" údaj. Některé programy číslují faktury podle data vystavení, tj, že při vystavení 5.1.07 napíší číslo a za lomítko rok 2007. Můžete to obejít tak, že datum vystavení faktury bude 31.12.2006 a pak vám bude souhlasit i číslo faktury za lomítkem.
Re: FAV r.2007 za služby r.06
>>>>>>Prosím o radu, vystavili jsme fakturu za pronájem v
>>>>>>měsíci 12/2006. Vystavená je 5.1.07, DPH 31.12.06.
>>>>>>Budem účtovat k 5.1.07 - 311/602, 311/343 ? Nejsem si
>>>>>>jistý, je to vlastně příjem za 12/2006.
>>>>>> Jaký je váš názor? Děkuji předem.
>>>>>je to zdanitelný příjem roku 2006, DPH musíte také
>>>>>odvést v posledním zdaňovacím období 2006. Já bych
>>>>>FAV
>>>>>zařadila do roku 2006, je to nejjednodužší řešení.
>>>>
>>>>Děkuji za odpověď. Mě také napadlo, že by bylo
>>>>jednoduché to zaúčtovat v roce 2006, ale když je na
>>>>FAV
>>>>datum vystavení 2.1.07, tak nemůžu zapsat doklad do
>>>>programu s datem 31.12.06.
>>>>DPH máme již odvedené v 12/2006.
>>>Všechny fa , které dostanu do 25.1.2007 a týkají se
>>>roku minulého, bez ohledu, kdy byly vystaveny, vždy
>>>účtuji do roku 2006. Vy bohužel už musíte udělat
>>>dodatečné DPH.
Nejsem si úplně jist, zda rozumím dobře odst. 1) § 26 ZDPH, který říká: . . . . . .vystavit daňový doklad, a to nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění . . . . .
Z toho bych dovozoval, že pokud je DUZP 31.12., pak dodavatel může vystavovat DD do 15.ledna 2007 (zvláště u služeb, kde zdanit. plnění je uskutečněno nejpozději do konce roku) a proto v účetnictví 2006 mohou být doklady s datem zápisu 2007.
Tím ovšem nechci vyvracet datum 25.1., protože proč si komplikovat život dohadnými položkami. Dělám to stejně.
. . . . . . .
>>Musíte podat dodatečné přiznání k DPH za 12/06, ale
>>jinak můžete fa podle data vystavení účtovat v tomto
>>roce, ale k 31.12.2006 musíte vystavit interní doklad
>>na
>>příjmy příštích období 385/602 a fakturu v roce 2007
>>jako 311/385
>
>Souhlasím s Tany, postupovala bych stejně.
Re: FAV r.2007 za služby r.06
Tak to já si ho raději komplikuji, vzhledem k tomu, že doklad byl vydán v roce 2007, tak jste ho nemohl mít v ruce na konci roku 2006, takže vystavení dokladu je z věcného i časového hlediska v roce 2007, ale služba nastala v roce 2006.Pokud je DPH již odvedené, tak stačí jeden interní doklad a je vše 100% OK :-)
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.