Re: Jak zaúčtovat?
Z daňového hlediska je důležité, že to máte ve správném zdaňovacím období ve výnosech (nebo v nákladech s mínusem). Jen by se mohl někdo šťourat v tom, že Vám ke konci roku nemohla sedět inventura pokladny...a vysvětlujte pak, že skutečná inventura v takové společnosti není možná a dělá se jen papírově:). Správně byste to zjistila při inventuře a zaúčtovala nějakou dohadnou položkou, ale chápu, že skutečnost je vždy trochu složitější. Pak snad ještě zkusit se domluvit na FÚ a vyměnit přílohy DPPO s opravenými stavy po tom, co zaúčtujete do roku 2006.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.