Re: Prace letos-faktura 2009
>>>>>>>>>Prosim oradu. Jak byste resili sitiaci vzhledem k
>>>>>>>>>nakladum a vynosum. Jsme sro, vedeme PU, platci DPH,
>>>>>>>>>softwarova spolecnost.
>>>>>>>>>Podepsali jsme smlouvu o dilo s plnenim do roku 2011.
>>>>>>>>>Jedna se prevazne o praci - vyvijeni SW, aplikace a
>>>>>>>>>ladeni na miste u zakaznika.
>>>>>>>>>Letos budou jezdit nasi zamestnanci na skoleni k
>>>>>>>>>zakaznikovi, takze vynalozi nase firma vydaje ve
>>>>>>>>>forme
>>>>>>>>>mezd, cestovneho, ubytovani aj. Tyto naklady jsou
>>>>>>>>>prvotni
>>>>>>>>>na pozdejsi praci dle SoD. Chteli bychom tyto naklady
>>>>>>>>>dat az jako naklady roku 2009, kdy poprve, po dilci
>>>>>>>>>casti SoD, vyfakturujeme. Jde to?
>>>>>>>>>Pres 381???
Jedná se o klasickou nedokončenou
výrobu.Musíte vést zakázku (naběhlé náklady) a účtovat
121/611, až budete mít tržbu 611/121. souhlasím s Lenkou
>>>>>
>>>Prominte, nikdy jsme nedokoncenoou vyrobu nemeli,
>>>chapu uctovani. Ale nechapu jak s inventurou 121. Cim
>>>se
>>>to doklada, predpokladam, ze pujde jen o dokaldovou
>>>inventuru.
>>Inventura je dokladová, je však třeba vést nějakou
>>evidenci této zakázky. At´už v účetním SW, nebo v
>>excelu
>>je třeba evidovat minimálně číslo dokladu, částku,
>>období. Nemůžete na konci roku vzít např účet 518 a
>>říct
>>50% je nedokončená.
>Ještě jsem si všimla, že píšete přeúčtovat , to určitě
>ne. NV koriguje náklády, tj zjistíte stav dle evidence
>a účtujete 121/611, do nákladových účtů se nezasahuje.
To jsem ais spatne vystihla. Mela jsem na mysli, ze v prubehu listopadu, prosince budu bezne uctovat napr cestovne: 512/211.
Na konci ucetniho obdobi pak ofotim doklady, ktere se vztahuji k teto zakazce, cislo mame v systemu, a internim dokaldem zauctuji jejich soucet na 121/611.
Dokladovou inventuru dolozim pak seznamem nakladu na konkretni zakazku primo vytistenou z ucetniho systemu. Takhle by to melo stacit, ne?
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.