Re: Prace letos-faktura 2009
>>>>>>>>>Prosim oradu. Jak byste resili sitiaci vzhledem k
>>>>>>>>>nakladum a vynosum. Jsme sro, vedeme PU, platci DPH,
>>>>>>>>>softwarova spolecnost.
>>>>>>>>>Podepsali jsme smlouvu o dilo s plnenim do roku 2011.
>>>>>>>>>Jedna se prevazne o praci - vyvijeni SW, aplikace a
>>>>>>>>>ladeni na miste u zakaznika.
>>>>>>>>>Letos budou jezdit nasi zamestnanci na skoleni k
>>>>>>>>>zakaznikovi, takze vynalozi nase firma vydaje ve
>>>>>>>>>forme
>>>>>>>>>mezd, cestovneho, ubytovani aj. Tyto naklady jsou
>>>>>>>>>prvotni
>>>>>>>>>na pozdejsi praci dle SoD. Chteli bychom tyto naklady
>>>>>>>>>dat az jako naklady roku 2009, kdy poprve, po dilci
>>>>>>>>>casti SoD, vyfakturujeme. Jde to?
>>>>>>>>>Pres 381???
Jedná se o klasickou nedokončenou
výrobu.Musíte vést zakázku (naběhlé náklady) a účtovat
121/611, až budete mít tržbu 611/121. souhlasím s Lenkou
>>>>>
>>>Prominte, nikdy jsme nedokoncenoou vyrobu nemeli,
>>>chapu uctovani. Ale nechapu jak s inventurou 121. Cim
>>>se
>>>to doklada, predpokladam, ze pujde jen o dokaldovou
>>>inventuru.
>>Inventura je dokladová, je však třeba vést nějakou
>>evidenci této zakázky. At´už v účetním SW, nebo v
>>excelu
>>je třeba evidovat minimálně číslo dokladu, částku,
>>období. Nemůžete na konci roku vzít např účet 518 a
>>říct
>>50% je nedokončená.
>Ještě jsem si všimla, že píšete přeúčtovat , to určitě
>ne. NV koriguje náklády, tj zjistíte stav dle evidence
>a účtujete 121/611, do nákladových účtů se nezasahuje.
To jsem ais spatne vystihla. Mela jsem na mysli, ze v prubehu listopadu, prosince budu bezne uctovat napr cestovne: 512/211.
Na konci ucetniho obdobi pak ofotim doklady, ktere se vztahuji k teto zakazce, cislo mame v systemu, a internim dokaldem zauctuji jejich soucet na 121/611.
Dokladovou inventuru dolozim pak seznamem nakladu na konkretni zakazku primo vytistenou z ucetniho systemu. Takhle by to melo stacit, ne?
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Navazující zaměstnání pro účely JMHZ
Město omylem zvýšilo daň z nemovitostí u bytů, pokusilo se to hodit na berňák
Dva květnové svátky před námi. Během kterého nakoupíte a během kterého nikoli?
Jako vstup na ligu zdarma? Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí
Fond dal facku všem občanům ČR, ti totiž nakonec dotace pro Agrofert nejspíše zaplatí
Proč někomu přijdou od berňáku dvě složenky k dani z nemovitostí?
23. 11. 2008 22:49
Prosim oradu. Jak byste resili sitiaci vzhledem k nakladum a vynosum. Jsme sro, vedeme PU, platci DPH, softwarova spolecnost.
Podepsali jsme smlouvu o dilo s plnenim do roku 2011. Jedna se prevazne o praci - vyvijeni SW, aplikace a ladeni na miste u zakaznika.
Letos budou jezdit nasi zamestnanci na skoleni k zakaznikovi, takze vynalozi nase firma vydaje ve forme mezd, cestovneho, ubytovani aj. Tyto naklady jsou prvotni na pozdejsi praci dle SoD. Chteli bychom tyto naklady dat az jako naklady roku 2009, kdy poprve, po dilci casti SoD, vyfakturujeme. Jde to?
Pres 381???