Re: dobropis z roku 2008
Děkuji vám za názory.
V naší společnosti je to bohužel tak, že se po závěrce , což musí být hotovo max do 5 až 6 v měsíci lednu, se období 12/2008 uzavře a už se do něj nesmí účtovat. Faktury,které nemáme se řeší dohady. Faktury,které přijdou v lednu a později se zdanitelným plněním 12/08 si musím přehazovat ručně do DPH za prosinec,ale účtují se samozřejmě v lednu.
Proto nevím jak postupovat s tímto dobropisem,jestli nevadí,když potvrdím převzetí v prosinci a zaúčtuji v lednu, ale ručně zařadím do DPH za prosinec.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.