Re: DPH z obědů strhávané zaměsnancům_sp
Správně musíte DPH odvést v měsíci, kdy byly poskytnuty obědy.To že neni "vyrovnané stržené" přece nevadí. Já mám předpis na dod. fakturu
527/321
335/321
343/321
a interním dokladem 335/343 - takhle je DPH odvedeno v termínu i když nejsou obědy uhrazeny.
Re: DPH z obědů strhávané zaměsnancům_sp
Děkuji, přesně tak jsem si to myslela, chtěla jsem to raději ověřit. Nicměně to, že v jiných měsících odvádím DPH z částky vyšší (tedy stržené zaměstnancům) než nám fakturuje společnost... to jsem ověřovala u daňové poradkyně. Nebo Vám se částka, kterou strháváte zaměstnancům a částka, kterou Vám fakturují, rovnají?
Zlatka
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.